您好,你们的是一般纳税人的吗啊

问下老师,一般纳税人执照上的这个经营范围,是属于什么行业?按照多少增值税水税率? 农业技术、苗木种植技术的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;食品流通(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展活动);种植销售农副产品、蔬菜、水果、谷物;农副产品生产加工;农作物种植(不含种子生产、麻醉药品药用原植物);粮食收购;食品生产。
老师,例:2021年1季度增值税30万是免税会计就申报已交0.3税了,后面改增值税报表变成免税的,但是改过后增值税低数和利润表的收入不匹,从财表上看少报税,第二季度和第三季度增值税申报表和利润表收入不匹,第四季度报增值税搞错税率了,按3%交,然后又回去改增值税表按1%交,在2022年3月税务局打电话通知去退税(退回1月份更改报表后免税的和第四季度报错的税),这四个季度申报增值税表后面改过的表还是对不上利润表上的收入,所以从表看来是少交税,我是反结账回到2021年改,之前几个季度都做收入没有做税那么多笔,科目也用错,反回2021年怎么过?那前3个季度的增值税申报表要按照财报表的收入去改吗?申报税务局的表和表对不上,做的税对不上表,好晕呀
某电器商场为增值税一般纳税人,销售商品适用增值税税率为13%。2019年6月发生如下经济业务:(1)销售空调取得含税销售额100000元,同时提供安装服务收取安装费13000元:(2)销售电视机40台,每台含税零售价为2260元;每售出一台取得厂家给予的返利收入226元;(3)代销一批数码相机并开具普通发票商场按含税销售总额的5%提取代销手续费5650元,当月尚未将代销清单交付给委托方;(4)当月该商场其他商品含税销售额为79100元:(5)购进热水器25台,不含税单价800元。货款已付取得增值税专用发票:(6)购进投影仪50台,不含税单价600元,取得增值税专用发票,其中有20台投影仪未向厂家付款:(7)另知该商场上期有未抵扣进项税额3000元:(8)当期业务均获得增值税专用发票,且已经通过认证并申报抵扣。要求:(1)计算业务(1)中的增值税相关税额为多少元?(2)计算业务(2)中的增值税相关税额为多少元?(3)计算业务(3)中的增值税相关税额为多少元?(4)计算业务(4)中的增值税相关税额为多少元?(5)计算业务(5)中的增值税相关税额为多少元?(6)计算业务(6)中的增
某电器商场为增值税一般纳税人。销售商品适用增值税税率为13%。2019年6月发生如下经济业务(1)销售空调取得含税销售额100000元,同时提供安装服务收取安装费13000元(2)销售电视机40台,每台含税零售价为2260元:每售出一台取得厂家给予的返利收入226元:(3)代销一批数码相机并开具普通发票,商场按含税销售总额的5%提取代销手续费5650元,当月尚未将代销清单交付给委托方(4)当月该商场其他商品含税销售额为79100元;(5)购进热水器25台,不含税单价800元,货款已付,取得增值税专用发票;(6)购进投影仪50台,不含税单价600元,取得增值税专用发票,其中有20台投影仪未向厂家付款:(7)另知该商场上期有未抵扣进项税额3000元;(8)当期业务均获得增值税专用发票,且已经通过认证并申报抵扣。要求:(1)计算业务(1)中的增值税相关税额为多少元?(2)计算业务(2)中的增值税相关税额为多少元?(3)计算业务(3)中的增值税相关税额为多少元?(4)计算业务(4)中的增值税相关税额为多少元?(5)计算业务(5)中的增值税相关税额为多少元?(6)计算
B市牛奶公司主要生产流程如下:饲养奶牛生产牛奶,将产出的新鲜牛奶再进行加工制成奶制品,再将奶制品销售给各大商业公司,或直接通过销售网络转销给B市及其他地区的居民。由于奶制品的增值税税率适用13%,进项税额主要有两部分组成:一是向农民个人收购的草料部分可以抵扣10%的进项税额;二是公司水费、电费和修理用配件等按规定可以抵扣进项税额。与销项税额相比,这两部分进项税额数额较小,致使公司的增值税税负较高。假定2020年度从农民生产者手中购入的草料金额为100万元,允许抵扣的进项税额为10万,其他水电费、修理用配件等进项税额为8万元,全年奶制品销售收入为500万元。则该牛奶公司需要交纳多少增值税?增值税的税负率是多少?你能否为其筹划帮它降低税负?
2021年12月份开始做生意 挣了2000块钱 2021年为了做生意买手机电脑花了9900块钱 拜师花了1300块钱 没人每年个人所得税不是六万以内减免吗2000-9900-1300=-9200 -9200-60000=-69200 豆包说说我2021年亏损7万 说我可以把这个额度放到2022年使用 2022年还有6万 就是12.92w 如果没用完 还能放到2023年使用 以此类推 对吗 我每年都能有60000块钱的额度 我能不能把2020年也算上 我2022年没开始做生意 这个人所得税每年免除60000块钱的额度 没用完的话还可以往下一年攒着一起用吗 我是个人 没有营业执照 但是长期在经营 做游戏账号
老师,自然人电子税务局里成本发票金额和费用是自动带入吗?还是手动填写?就是申报经营所得税的时候
投资三万五,库存现金1.9万,铺租1.5万,亏没?
明天一早要去面试的公司要求要会出口退税,出口退税如何做?
给员工发放的赔偿金分录怎么写?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,懂了,老师是不是基本上合理合规的有发票的企业,汇算清缴,都不要怎么调整,就申报就可以了,
财务面试,有哪些可以比较重要的问题,可以反问回去,以做判断可不可以去这家公司?
主营业务收入的收入确认相关单据麻烦您明天上班后发我一下扫描版哈 这是审计发给我的,收入确认相关单据有哪些?
代扣代缴的个人所得税怎么计提支付后怎么做账?
老师:在填电子税务局填居民企业(查账征收)企所得税年度申报时,出现红色感叹号❗,是零申报,有问题吗我上报了,系统没拦截。这个可以吗
是的。一般纳税人,给商铺通水通电,更改线路吧
那就是9个点的这个
属于建筑服务。水电安装。是吧
嗯对是这个意思的哈