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老师,去年暂估,今年要不回来发票,汇算清缴调整的话,今年的分录怎么做,就是吧暂估的这部分

2023-05-22 08:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-22 08:36

如果是虚增的,需要红冲借应付账款, 贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整, 贷利润分配未分配利润

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如果是虚增的,需要红冲借应付账款, 贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整, 贷利润分配未分配利润
2023-05-22
你好 这样处理可以的 
2021-10-13
您好,直接汇算调整的
2023-05-29
同学好 直接将原来暂估金额冲红,做一笔和发票金额一致的就可以。
2021-08-26
你好 账上不做处理的 调表就行 
2023-05-22
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