这个计入其他业务收入

老师,我们是合作社,别的企业有一块地给我们服务费让我们给他盐碱地改良,收成都是我们的,只是他每晌地给我1万元费用。我需要给对方开机械租赁的发票,我税率是免税吗还是1的税率呢地不是我们单位的
老师,小规模合作社给乙公司盐碱地改良,乙公司给支付种植服务费,那我公司给乙公司开发票,税率是多少呢
老师,我公司合作社企业,给别的公司改良盐碱地,对方给我们的服务费我记入哪个科目呢
老师我单位是合作社的,给乙单位土地做盐碱地改良,对方给我们服务费,我们种他们的地,所有种子化肥投资都是我单位负责,秋收也是我单位收,他们只给我们服务费。我这个服务费收入入哪个会计科目呢,秋收后收入又得入哪个科目呢
老师,我们合作社给别的企业治理盐碱地开发。对方要求我们给他提供农机服务发票,他给我们服务费,我们收的这笔农机服务费记入哪个科目呢,我们种植这片地,所有费用,收入都是我们合作社自己出,也就是我们种植这片地的同时也是给他治理盐碱地了秋收后收入我又得记入哪个科目呢,这个秋收收入属于我们合作社自产自销的免税收入吗?
公司宣传广告,拿公司的货抵广告费,但是对方不要发票,也不给我们开发票,怎么办呢
请问电子税务局推了这个是什么意思?
分公司在外地,和总公司不是一个省份的……分公司那边要求把税款交到当地……请问,是增值税就地交纳嘛?那企业所得税该交哪里?
老师,我单位上个月也就是11月新入职有一个员工。申报他的工资薪金的时候,他的工资有75000,减去每月免税额度5000。和他有专项附属扣加4000之后,显示他的累计纳税所得额是66000嘛,然后税率只有10个点,速算扣除数是2520,那么也就是他要交4080的个人所得税就可以了。他之前在上一家公司每个月都是报的5000元的工资。的问题是为什么他这个月75000的工资只要交4080的个人所得税就可以了,他这个是怎么计算的呀?
老师好!想咨询下,对方提供我们公司认证审核服务,依据合同规定,我们公司承担相关人员的餐饮、交通费用,但是对方人员提供不了发票,这种情况,公司一般怎么处理?
一个个人独资子企业,他在第三季度开始申报增值税,当时只是提交了利润表,然后资产负债表还要填写吗?现在第四季度了怎么办?
新公司个人所得税,零申报,刚刚点击为啥显示申报失败啊?是不是这么晚了不能申报了啊?
你好老师税负率怎么计算
老师,合作的医院部分货款收不回来,还要求给他们个清账说明,要是他们没有法律上的说明坏账的文件依据,其他还能用什么说明
请问老师 11月开的有出租厂房发票 是还要申报印花税是吗谢谢
老师,我单位给他改良的盐碱地,需要种植水稻,所有投资和收入都属于我们,那期间投入的费用,包括秋收的收入都怎么入账呢
你们是先投资再收获,那么,投资别的主体就是计入长期股权投资,分红就是投资收益
我们收对方给我们的服务费了,我们给他们开的农机服务,以后这片地的所有费用包括秋收收入多少对方都不管,赔钱赚钱都是我们的。那我们投入的成本和秋收收入怎么入账呢
你们计入长期待摊费用的,在承包期内摊销
那与他给我们的服务费有关系吗
我们不能记入长期待摊费用吧,是对方给我们钱,我们收的是给他盐碱地改良的服务费。
那就是其他业务收入就是了,
那我们种植这片地的所有费用记入哪个科目呢
这个计入你的成本费用
老师,那收入呢?秋收后这个能算我们合作社自产自销的农产产品吗
是你们自己的地产的,当然是自产
不是我们自己地产的,是盐碱地改良这片地我们给他种,他给我们服务费了,收入,投资都我们自己承担,这片地的收入算我们自产的吗?
这个相当于你们租他的地来种哈
对方得给我们钱,我们不是租的地
你们给改良盐碱地,对方给钱。改良好后是自己种还是他们种?
我们种地就直接给他们改良了,明年他们就把地收回去了,今年我们给他种,他只是给我们服务费,所有种子化肥投资,和年末收入都归我们
今年就算您们自己产的
老师?那这片地自产产品收入符合免税条件吗
这个是符合免税的条件的。自己种自己收