同学, 你好, “一般纳税人 对于一般纳税人而言,未开票收入直接通过增值税申报表附表(一)“未开具发票”栏申报
增值税及附加税纳税申报表,开了专票也开了普票,其余是不开票收入,一起未超过45万,请问申报表应怎么填?
小规模纳税人,这个季度公司处置了固定资产一辆汽车,开具了发票,这个季度的增值税申报表怎么填
您好 请问 个税返还手续费 增值税申报 是在哪里申报? 附表一里面 未开具发票6%?
你好,请问公司处置搅拌车车辆,收入未开票,这个增值税怎么申报,是申报附表一还是附表3
公司是商业楼栋物业公司,一般纳税人,我们开给业主的票都是普票,现在开给业主的物业管理费是6%,车辆服务费(业主买的车位)6%,门禁卡6%,老师报这3个6%的税率的发票是填在增值税附表一(增值税及附加税费申报表附列资料(一))的第5行? 还是填在增值税附表一 简易计税方法的6%第8行呢??还是填在增值税附表三(增值税及附加税费申报表附列资料(三))的第3行呢? 比较急,在线等
我小规模纳税人,4月份开了三千块钱发票,企业问能不能开点成本票来抵扣,你觉得要不要开了?
如果实际客户一次付款,分批出货,每批商品独立,那开票是一次性按付款开,还是按出货开?
老师,请问一下,私户转私户这种怎么上税,金额12个亿,12个亿是税后,税前应该是好多?
老师计提社保费也是应付工资吗
股东会决议中主持人和参加人能是同一个人吗?而且只有这一个人
之前会计预收账款没有确认收入,后期确认收入时要怎么处理?是分几次确认?还是可以一次性都确认收入
图片上的福费廷买断会计分录夜魔侠写
我是小规模,对方是一般人,是服务业务,如果我们给他开了3%专票,他会让我们再给他补3%的税钱吗
公司没有交租金,没有房产税,收到的物业费发票抵扣会预警吗,
老师 企业年报 没有关联单位 关联表是不是就不用填了
我是申报的附表一,但是利润表上这部分应该是计入到营业外收入和支出,这会所得税汇算清缴显示,收入与增值税申报收入不一致
同学, 收入金额确认的不一致,属于两个税种之间的永久性差异。 这个备注说明就可以了.
不是这个意思,比如我主营收入卖货100万,卖搅拌车未开票50万,那我增值税申报按150申报的,也没有营业外收入,企业所得税申报显示收入100万,现在就提示差异了
同学, 你好 企业所得是的固定自产处置损益不是应该要提现这50万的收入金额吗? 没有做账么?
做了,固定资产清理50,借贷最后都是50,平了
同学, 这个没有问题啊。 这个是提示风险,不是强制风险。 本身就是两个税种的计税依据的永久性差异。允许存在的。
附表3什么时候填?
同学 你好, 增值税附表三并不是所有公司都要填的,如果公司业务不涉及差额纳税,附表三就不用填。如果不小心点开申报了,可以点右上角的作废按钮。