同学你好 这个有发票吗

#提问#,老师,我们2017年至2019年的房租一直未摊销,我这个月做了分录调整了,分录是借:以前年度损益调整 贷:长期待摊费用 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 ,但是出来的资产负债表的期末余额减去年初余额与利润表的本年累计额不相等,是我哪里做错了吗?这样报表的逻辑关系不对,应该怎么调整?
请问一下,我们土地租金一年一付,前两年土地属于闲置状态,这笔租金我应该怎么做账呢?我之前计入长期待摊费用的,在22年底一次性调整了以前年度损益调整入了费用,这个三年租金是要分二十年租期摊销还是一次性摊销?
在22年底调整了以前年度损益300多万土地租金入费用了,一次性摊销了,这个弥补亏损空缺300多万在22年所得税汇算能加到当年弥补亏损里面吗?
老师,我在22年里一次性调整了19-21年租金长期待摊费用,借入以前年度损益调整了,在做所得税汇算清缴时,19-21的是不是需要从新更正申报阿?以前年度还涉及到什么表需要调吗?
老师,请帮忙看下。这个汇算清缴需要调整吗,有点晕。 计提(2020.4月补记) 借长摊 21900 (2019年底的租金) 贷其他应付 21900 摊销(2020.4) 借:利润分配 未分配利润21900 贷:长期待摊 21900 以下分录是2022年1月又重复补记了一遍2019年底租金 借管理费用 21900 贷长期待摊21900 23年发现了冲销更正 借:利润分配未分配- 21900 贷:长期待摊- 21900 汇算清缴之前没有相应调整 现在要需要调整吗 看的有点晕了
老师,手工账负数用※号还是-号
老师,新公司成立,我是先税务登记还是先开银行基本户?
资产负债表,利润表填报
老师,8月份做了暂估入库同时结转了成本,10月份收到发票品类名称不一致(大类一至)应该怎么做凭证?
请问生产设备公司,外购一台半成品设备金额10万可以记入原材料-辅助材料吗?
老师,请问加盟店用我们品牌开店,我们代收营业款,五个工作日在转回去,但是每月扣2.1万收益,2.1万我当期确认收入了,对方要发票开什么项目呢?代收营业款有千分之五的返点,这个确认其他业务收入了,发票开什么项目?另外加盟店代刷我们会员卡,五个工作日把代刷钱转给加盟店,要扣5个点返点,发票开什么项目?
老师,我们是运输物流公司一般纳税人的,在2024.3年处理了两台车给个人,通过二手车市场开具了二手车发票,有两台已经入账了作为固定资产,一台没有入账,两台入账的折旧在2025.3月提完了,今天才发现当时没有申报,那现在分别怎么处理,希望回答详细些
老师,无票支出不入账可以么,之前的会计都没有入账,然后是成本多结转了
老师,如果我买的A产品,没有发票。买B产品的时候把A产品的金额也一起开了,就是项目名称不一样,这样的话,我A的购货清单是不是不能用了。
老师营业外收入,需要缴纳增值税吗?
有的。之前开的普票,后来改专票了
同学你好 那就直接按照发票金额来做
我之前放在长滩里面,因为没有建设,就把三年的租金一次性摊费用进以前年度损益了,我的问题就是,这个摊销这么做对吗?还是需要分很多年进行摊销?在企业所得汇算的时候,一次性摊销这笔费用我怎么加到亏损里面呢?
按月摊销了就可以
是18-21年的租金阿?分月?是按多少年分?我在22年底就需要处理
同学你好 从入账的次月开始摊销 你不是说补摊销了吗