您好,贷方是负数,代表别的公司多付了,这个是重分类账户

老师,资产负债表的应付账款=应付账款的余额加上预付账款的贷方余额,我的预付账款余额是贷方,为什么在资产负债表带出来的报表预付账款还有期末数?
老师,你好,我们单位的1月份资产负债表表应收账款,其他应付款的年初余额和期末余额是负数,还有应付账款的期末余额是负数,这个为什么是负数?
老师,应收账款科目余额借方是负数,说明我们多收了人家的钱,还欠供应商的货,对吗?
老师,应付账款明明是我们欠别人的钱,但期末贷方余额为负数,这我该怎么办呢
你好老师,明细账其他应付款,借方,贷方 余额在贷方50000 就是我们欠这么多的意思是吧
老师晚上好,成本会计里面的成本核算跟存货核算里的成本核算是不是两个方面?有什么区别?
注销的时候账上其他应付款欠股东钱只能转营业外收入吗?能不能直接转资本公积?
老师,酸木瓜是属于蔬菜还是水果?开票是按照蔬菜来开还是按照水果来开?
咨询个问题,马上做汇算清缴,当年暂估成本10万元,今年发生了6万元成本,在五月申报的时候是否要调增?
老师,员工离职算工资,4月实际出勤26天,3月实际出勤6天,5月实际出勤6天半,工资谈的每月都是4500固定的,那她离职了,工资怎么算,才是正确的呢?规定他是每个月休息4天的?
工会支付职工医疗互助金,怎么做会计分录
甲公司商品放在学校销售,货款进学校账户(poS机收款),然后业务部门提供了一个营业统计明细表,没有品名,只有金额7万,叫会计开发票,这怎么开?
你好,我们在阿里巴巴国际平台交易。对方给我们转的美元。换算成人民币按什么时候的汇率换算。
老师,我看前几年公司账务没有发票的直接做了成本费用,汇算清缴时之后也没有调增,但是去年来的这个会计在做账时没票的凭证上摘要都写了无票俩字,调增得近80万,前两年会计不调增人家起码摘要没写,这一堆摘要写着无票,我新接手这咋处理呀?
老师,你好,请问制造业出售固定资产的收入,是放主营业务收入,还是其他业务收入-出售固定资产?
这我建账要怎么办呢
写预收账款就可以了,,预收账款借方就是应付账款的负数
那还有些账是还清了的。但应付账款期末贷方余额还为负数,这我要怎么建账呢
这个是代表多付了,填预付账款
老师,22年的科目余额表期初是不是等下21年科目余额表的期末
是的,就是你说的这样的
可我现在发现之前的会计做科目余额表所有科目22年期初余额不等于21年期末余额,这我要建23年的账,我要怎么办呢
是不是汇算清缴有调了,可以查下
去哪查呢,半路入行不懂
在电子税务局上面查以前的汇算清缴表
没有找到汇算清缴表
就是企业所得税汇算清缴,在我要申报里面
是在我要报税_税费申报及缴纳里面吗
是的,就是在这里面找下企业所得税汇算
老师,我还是没有找到,你能发操作流程给我看下吗
你把我要报税这个页面拍个图片发我
就是这个,我还是找不到
进入电子税务局首页>套餐业务>本月应申报套餐-企业所得税年度纳税申报A类表(2017版)进行申报
税费申报及教纳,从这里点进去,有个企业所得税申报
按我刚才给你发的操作方法试下
税费申报及缴纳,企业所得税-汇算清缴(企业所得税年度申报 )