你好 借方的这个进项是增加的 进项是在勾选平台勾选 确认的
老师当月的票,还没勾选之前都做到代认证里么,等确定勾选认证哪几张后在做到进项税里么,不能直接做到进项税里么
1、待认证进项税额: 借:应交税费应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额 2、 待抵扣进项税额: 借:应交税费应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待抵扣进项税额 这两笔分录对吗?现在不是做账的时候拿到会计手里的才认证、抵扣,不在手里的不确定的不认证抵扣吗?为什么还有 待 认证和抵扣这一说?
前期确认成本时候没有确认进项税,现在付款拿到发票也没有确认进项税(不仅没确认进项,还减少进项,按理说进项应该在借方),请问进项在哪里确认
你好!没开发票能确认收入吗?若不开发票确认收入销项税额在电子税务局中怎么确认?所有开的进项都可以先勾选确认,若这个月没收入不抵扣也可以先确认吗?确认后放到那个科目?以后有收入可以抵吗?
老师,年前我开票没票了就在税务局0报了下领票了,当时没勾选进项票,今天我说报税,勾进项票统计确认不了,说没到日期,这个怎么办呢?撤销统计再确认也不行,谢谢急
老师,做内账也要根据发票来做吗?外账跟内账在做账上有什么区别吗?
客户是国外的公司,我们研发了平台,供客户使用,付平台使用费,我们给对方开具信息技术服务费发票,这个发票的税收分类编码对应的是信息系统服务,这种情况我们是不是适用于增值税零税率?是不是只需要在电子税务局进行退免税备案就可以
请问老师,公司注册资金未实缴,两个股东,分别认缴40万、60万,现要变更股东给家里人,可以0元转让吗?有什么办法可以不用交税吗?
那我怎么去跟老板解释这个事
去年年底的暂估成本的发票没有回来这个怎么处理
老师你好,公司这边是做摄像头的,自己生产,然后自己出外贸,那这个申报增值税。这个流程是怎么操作的
@董孝彬老师你好,这道题按照平时做题思路一般不会错,今天做的这道我做错了,您能不能每个选项给我讲讲,我想知道自己错哪里了,这道题没有答案解析。谢谢老师
麻烦问一下,9月1号以后,个体工商户的业务人员是否需要缴纳社保
企业因退货后的生产的产品不能重新出售应该如何做分录
请问抖音平台的达人费用,达人给我们开票开什么内容呢
好的,我明白了,谢谢老师
你好同学: 不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!