你好,可以入成本,但是不能够税前扣除。
老师,我们是个体户,对方给我们公户转的2万,我们要给对方公司开发票,开材料票,也就是我们给对方提供材料,那我们没有进项票可以吗?我们的供应商只给我们提供材料清单可以不,领导说还要开个收据,是应该谁给谁开收据?
我们单位没有财务章,只有公章和发票专用章,给其他单位开收据的时候,没有财务章。盖公章可以吗
对方经理打了一个收据:显示其代公司收货款,收据有他们公司盖章,也开了发票,这样可以从我们公帐打给他私卡了吗?
老师,我们一个业务对方转我们个人户了,后面也不会开票,对方想要收据,这个收据上可以盖公司的章吗
老师,我们公司交了物业费,对方给我们开的收据,(3张收据)金额合计5288元,收据上盖了物业公司的发票专用章,这种情况可以税前列支吗?
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
税前扣除?啥意思呀?
你好,就是比如你有100块钱的收入,然后有80块钱的成本,其中有60块有发票,20块没有发票。 那么你应该按照40块钱的利润交所得税,而不是按照20块。
懂了,也就是说不管成本还是普通费用只要没有发票都要税前扣除是吧。
你好是的。没有发票就不能税前扣除。