你好,汇算清缴时发现,工资少计提了4293,就需要补做计提处理
汇算清缴时发现以前暂估的成本少(发票已回)了或者是多了,在申报表上如何调整?
汇算清缴时发现以前暂估的成本少(发票已回)了或者是多了,在申报表上如何调整?
企业汇算清缴多计提的工资,已经调增了,账上还有多计提的应付职工薪酬,如何做账调整呢
21年工资计提多了也发放了,报21年汇算清缴时没调减,22年现在调整分录怎么做,需要更正21年汇算清缴吗?还是明年报22年汇算清缴时调整
汇算清缴时候,工资调增,是因为多计提了工资,并且在汇算清缴时候没有发放。 那账务如何处理,是否调整以前年度损益?
2024年招待客户,买的酒,是专票,不能抵扣吗?税务局打电话说属于个人消费,必须进项税额转出
老师,国企130个员工,每个月工资300多万正常吗
请问老师,上月少计提了公司承担部分社保358元,个人多计提了358,这个月需要调整回来该怎么做账
请问我们新开的公司,由中介公司办理税务登记还有银行业务,三个月税务登记好了,我是要开始报上个月的税吗?需要自己做税种核定吗?
股东个人账户转到公户的款作为投资款,需要公示吗
老师,我想咨询一下,个人公司给自己和家人交社保,交了10年。目前社保缴费基数一直在提高,公司交的部分和个人交的部分算起来,一年最低费用40000元,是继续交职工保险好呢还是转成灵活就业好。
开混凝土发票给购买方,要不要备注项目名称和项目地址??
老师好,请问公司业务员应发工资3000,业务提成8000,那么这8000应并入应收工资申报个税吧?也就是在扣缴端申报应发工资为11000?
老师报年报时,企业可弥补亏损是自动带过来数吧不用自己填吧
老师,建账时发现应付账款的期末余额有很多在借方,也有一部分贷方,我想按照科目余额来建账,把应付账款的借方余额写成贷方负数,试算平衡后和上一期的资产负债表里面的资产总计,负债和所有者权益合计数对不上的,其他都可以对上。这样算错吗?