你好1; 你本月做暂估入库 ;然后做收入结转成本; 到时 收到发票 看是否有差异金额;在 考虑调整分录的

新产品第一次采购,11月采购入库100件,全部售出,开票开错但未来得及做费,导致当月开出销项发票110件,这个做账要怎么做呢,有10件是12月要开红字发票的,成本不知道怎么结转
老师,建筑公司,本月开了100万发票,只有30万成本,其余成本需要下个月才能上来,那我这确认收入要100万都确认,还是确认一部分
老师,建筑公司,暂估成本结转主营业务成本后,下月来发票后不是需要红冲回去,那红冲以后的当月我没有开具发票确认收入,因为发票在上月已全部开具确认了,那这个月我再怎么结转成本呢
老师您好,当月采购的商品,当月全部销售了,因发票数量不够,只开了一部分的发票,还有一部分需要下个月才能开,那么这个月怎么确认收入和结转成本啊?
#提问#老师问一下生产企业销售的产品每月有一半多能开出发票,部分月底发货等对方验收合格后才能开票但是开票日期就到下个月了,还有开票系统里当月开的发票有一部分是上月发的货,问一下怎么样确定当月收入,安开票系统开的发票确认收入还是按仓库当月实际出库单确认收入?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师 那我未开票部分需要暂估收入吗?
你好; 对的; 要走无票收入报税的
成本直接转全部的成本,还是说只结转开票收入对应的成本,未开票部分的成本可以预估吗?
我采购是取得发票了的,只是销售只开了部分发票,但是货全卖完了
你好;只结转你销售部分的成本哈; 别全部去结转了哦
老师怎么无票报税啊?是要去税务申报系统手工填写吗?我不可以下个月把票开了在交税吗?
你好; 和你正常开票是一样的; 只是 不开票而已;分录是一样的; 报税在未开具发票栏次去报; 对的