可以的,可以这么做的
老师好,我们工程公司按揭购入固定资产448万,4月份付了一部分首付款,5月签合同办按揭,8月份给我们开了448万的发票。请问固定资产啥时候入账开始计提折旧?需要暂估入库再计提折旧还是直接计提折旧等8月发票开回来的时候做固定资产
老师,公司办公楼已验收合格,这个月转入固定资产,问题是工程款付至合同款的70%,在转固定资产时未支付的部分(未开发票部分)计入应付账款吗?
老师您好,请问我2021年3月自建厂房竣工,账上挂有2000w已开票在建工程,21.3转在建工程入固定资产,次月折旧,建筑服务费还有100w没有开票,未开票的没有暂估入账计提折旧。去年3月开了70w发票,会计入了在建工程,还有30w去年7月开票了也是在建工程,没转房子固定资产,上个月发现 发票多开了18w,就把这最后开的30w发票退回去给建筑公司了,以及还有17年交的120w土地价款没转入房子固定资产。请问我如何处理?我要补21年3月的暂估入账100W吗?然后补计提220w(24个月折旧)?30W没收到发票以及22年7月收到发票的(21.3-22.6月)没发票不能税前扣除吗?
老师,有项光伏电站工程,上月已竣工,但未付工程款和未收到发票,可以在上月暂估按工程合同入固定资产这个月开始计提折旧吗?
老师,我司委托A公司建了一栋楼,2023年6月交楼,这栋楼里面有安装空调,有安装空调工程款1000万(800万已付有发票,200万未付款未收到发票)空调工程是2023年1月竣工验收的,请问空调工程是计入房产原值计提折旧,什么时候开始计提折旧?空调款按哪个金额计提折旧?
附加 税减半是什么政策呢,城建税有没有减半呢,是从那年开始减半呢
老师,好。我们的股东是两个法人股东,现在我们需要做变更,股东法人签名,现在情况是,股东是其他省份的,例如;,我们自己公司是江苏的,其他一个法人股东是北京的,现在需要北京法人股东法人签章。像北京的法人股实名认证之后,也下载完电子营业执照之后,也是扫江苏的企业网络登记平台扫码登进去吗?还是进北京的企业网络登记平台。
老师,这个怎么打印啊
请教物业企业,广告收入5万,根据文件要求,业主共有收益是收入的70%。怎么入账呢? 首先根据合同确认收入 借 银行5万,贷 收入4.87万,销项税0.41万 然后确认业主共有收益 借 广告支出3.41(4.87*0.7) 贷 业主共有收益 3.41万?感觉又不太对,这个不是广告成本。请教老师,怎么入账
会计学堂没找到金蝶EAS Cloud,金蝶哪款和这款差不多
5月接手立账,4月结存金额191472.8数量是57529如何做5月分录
我个体户核定的一个季度21万,现在开票23万,管理员说要更正申报,但是更正不了,那里16,17栏税是0点不动怎么办,18栏那里应该填多少
你好,问一下4S店修理停车场计入销售费用具体什么费
加计抵减的声明在哪里找?电子税务局
老师,我还是有点迷糊,发票开错了,7月发票已经抵扣了,7月做账: 借 主营业务成本 应交税费应交增值税进项税额 贷 银行存款 9月红冲,又开一模一样的金额,需要进项税额转出分录对吗 收到负数发票 借 主营业务成本 负数 贷 应交税费应交增值税进项税额转出 银行存款 负数(相当于红冲7月账) 收到蓝字发票 借 主营业务成本 应交税费应交增值税进项税额 贷 银行存款 同时电子税务局附表二20栏填进项税额转出,对吗老师?