你好当年没有收入吗?
A105060广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表与A104000期间费用明细表中广告费和业务宣传费数字一样吗?
什么情况下需要填写广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表(A105060)
广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表,什么情况汇算清缴,需要填这个表
广告费和业务宣传费等跨年纳税调整明细表如何填报?
老师,你好!汇算清缴时本年发生的广宣费需要填(广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表A105060)这张表吗?
老师,我支付酒店未开钱筹建期的物业费我做物业费支出要开办费物业费吗
哪位老师继续解答一下
请问老师,企业之间的借款需要签订借款协议,付利息,出借公司针对收到的利息,还要视同销售缴纳增资税吗?
卖奶茶的发票开餐饮服务吗
老师,这是3季度企业所得税申报时填写工资薪金模块填写的金额,这样填写对吗?
租赁房屋违约收取的违约金,怎么开具发票,是否可以开具主业务税率的专用发票
注销公司,先注销税务的操作步骤和要带哪些资料
你好老师,我们民俗酒店,美团给我们开了服务费平台手续费,我们可以这样做账吗,借销售费用-平台手续费 贷应收账款,因为当初就是美团扣下服务费打给我们房费,冲应收可以吗,收入是按开发票计入应收
老师好!之前会计很多进项票都没入账没抵扣,我这个月全入账?全认证了?
社保没有计提,那申报企业所得税时甜计提金额需要加上社保吗?
有啊,收入将近200万
计算扣除限额的基数这里怎么不填写
填好了,但纳税调整项目明细表里面没有
那就是可以抵扣了
纳税调整项目中没有啊,只是两个*号没,有账面和税收金额
你好那就可以了 你还想要怎么填写