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我司是跨境电商境内代理商,我司委托第三方代缴关税,第三方用自己抬头代缴关税,然后第三方将关税税额包含在服务费中一并开具增值税普通发票,我司是否可以将该发票全部做为税前费用列支?还是需剔除关税后再做税前列支?

2023-05-23 00:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-23 00:52

同学你好,可以将该发票全部做为税前费用列支。

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快账用户5220 追问 2023-05-23 10:01

那境外公司要关税凭证,我们开具形式发票给他们就可以了吗?

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齐红老师 解答 2023-05-23 10:07

同学你好,是的,开具形式发票给他们就可以了。

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快账用户5220 追问 2023-05-23 14:28

但是我们开形式发票,变成我们要做无票收入哦,这个好像又不对?

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齐红老师 解答 2023-05-23 14:57

同学你好,做形式发票,可以不做无票收入的。

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快账用户5220 追问 2023-05-23 15:48

那第三方代缴关税,开了服务发票,做收入就虚增了呀?

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齐红老师 解答 2023-05-23 15:50

同学你好,第三方代缴了关税,开了服务发票,做收入,第三方有收款,不算虚增啊。

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快账用户5220 追问 2023-05-23 17:48

但是关税并不是他们的收入呀,他们只是代缴而已。

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齐红老师 解答 2023-05-23 19:08

同学你好,代缴也是视同收入的。

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快账用户5220 追问 2023-05-23 19:27

代缴视同收入岂不是会虚增代理公司收入?增加代理公司增值税和所得税

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齐红老师 解答 2023-05-23 23:28

同学你好,是的,代缴视同收入是会虚增代理公司收入。增加代理公司增值税和所得税。

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同学你好,可以将该发票全部做为税前费用列支。
2023-05-23
您好,要备案的,先签订代理出口协议:委托方与受托方(代理出口企业)需签订《代理出口协议》,明确双方的权益和责任。再办理出口退(免)税备案:委托方和受托方需分别向各自的主管税务机关办理出口退(免)税备案手续。
2025-03-12
同学你好 预缴的应该是3%或者2%的哦,你的2.65%是预缴的综合税率吗
2020-10-08
1,如果按纯代理来处理,这里对的,没问题 2,可以改变模式,就相当于a进出口,b是从a购进处理,这种a就可以正常抵扣处理
2022-08-18
你好,麻烦把题目发上来看看
2020-04-29
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