借应收账款135600 贷主营业务收入120000 应交税费-应交增值税-销项税15600 借主营业务成本66000 贷库存商品66000 借销售费用12000 贷应收账款12000
公司为增值税一般纳税人,其销售的产品为应纳增值税产品,适用的增值税税率为13 品销售价款中均不含增值税额。产品销售成本按经济业务逐项结转。2019年度甲公司 如下经济业务事项: 1)5月1日销售A产品1600件给乙公司,产品销售价格为80000元,产品销售成 000元。为了促销,甲公司给予乙公司15%的商业折扣并开具了增值税专用发票。广 经发出,款项尚未收到。 2)委托丙公司代销C产品一批,并将该批产品交付丙公司。代销合同规定甲公司按 10%向丙公司支付手续费,该批产品的销售价款为120000元,产品销售成本为66 。 3)6月10日,因部分A产品的规格与合同不符,乙公司退回A产品800件。当日, 按规定向乙公司开具增值税专用发票(红字),销售退回允许扣减当期增值税销项税 回商品已验收入库,款项尚未收到。 4)甲公司收到了丙公司的代销清单。丙公司已将代销的C产品全部售出,款项尚未 甲公司。甲公司在收到代销清单时向丙公司开具了增值税专用发票,并按合同规定确让 丙公司支付的代销手续费,并取得增值税专用发票,适用税率为6%。
快账 会计问答 问答详情 公司为增值税一般纳税人,其销售的产品为应纳增值税产品,适用的增值税税率为13 品销售价款中均不含增值税额。产品销售成本按经济业务逐项结转。2019年度甲公司 如下经济业务事项: 1)5月1日销售A产品1600件给乙公司,产品销售价格为80000元,产品销售成 000元。为了促销,甲公司给予乙公司15%的商业折扣并开具了增值税专用发票。广 经发出,款项尚未收到。 2)委托丙公司代销C产品一批,并将该批产品交付丙公司。代销合同规定甲公司按 10%向丙公司支付手续费,该批产品的销售价款为120000元,产品销售成本为66 。 3)6月10日,因部分A产品的规格与合同不符,乙公司退回A产品800件。当日, 按规定向乙公司开具增值税专用发票(红字),销售退回允许扣减当期增值税销项税 回商品已验收入库,款项尚未收到。 4)甲公司收到了丙公司的代销清单。丙公司已将代销的C产品全部售出,款项尚未 甲公司。甲公司在收到代销清单时向丙公司开具了增值税专用发票,并按合同规定确让 丙公司支付的代销手续费,并取得增值税专用发票,适用税率为6%。
收到委托B公司代销产品的销售清单,该批产品的销售价格为90000元(不含税),成本为50000元,代销合同规定大地公司按不含税售价的10%向B公司支付手续费,大地公司已开具了增值税专用发票。
收到委托B公司代销产品的销售清单,该批产品的销售价格为90000元(不含税),成本为50000元,代销合同规定大地公司按不含税售价的10%向B公司支付手续费,大地公司已开具了增值税专用发票。
收到委托B公司代销产品的销售清单,该批产品的销售价格为90000元(不含税),成本为50000元,代销合同规定大地公司按不含税售价的10%向B公司支付手续费,大地公司已开具了增值税专用发票
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
我公司跟我们老板控制的外地公司有运输业务往来,外地公司给我们本地公司运输垃圾,需要签订垃圾清运协议,我们本地公司月结给外地公司,外地公司给我们本地公司开具发票,需要起草一份合理税务和审计那边能查的合格的运输合同,懂得老师回复我下,把合同内容写到上面发一下,没有的老师不用回复谢谢。