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一般纳税人,25年的采购成本因未收到票,暂估了。26年5月才全部补回进项发票。现在发现暂估的金额比发票金额少了50万左右。冲暂估是在5月份做的,那我25年汇算时,成本应该填多少?

2026-05-15 14:50
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-05-15 14:52

你好,你这个都是25年的成本,在汇算前取得了发票,25年汇算成本就按照发票填。

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你好,你这个都是25年的成本,在汇算前取得了发票,25年汇算成本就按照发票填。
2026-05-15
纳税调整项目明细表,扣除类,其他栏,调增
2023-02-03
借应付账款,贷利润分配未分配利润,然后再做发票的,借利润分配未分配利润,贷应付账款。
2024-03-05
您好 23年12月暂估50,1月初反向分录冲回暂估 不是已经冲回了么 5月12汇算清缴前收到23年20万发票 第一笔 借主营业务成本-50 贷应付账款暂估应付款-50 这笔分录就不应该写了啊
2024-07-12
实际没有这个虚增的需要红冲 这个现金付款金额太大有风险 如果已经结转了成本借应付账款 贷未分配利润这个合适
2026-03-24
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