同学你好 稍等我看下

2017年初,审计人员在审查同大公司“主营业务收入"账户时,发现公司2016年末产品的销售收入下滑幅度较大。审计人员认真查阅了2016年10月、11月、12月的“应付账款"明细账,并分别将本市两家债务上升比较大的客户的有关资料记录进行了详细的审查,发现以下账务处理:借:银行存款3510000贷:应付账款--A公司2340000--B1170000公司其所附的原始凭证为银行进账单,以及两家公司开具的购货发票。进一步审查该单位未向A、B两家公司购货。该单位适用的增值税税率为17%,假定该笔业务的销售利润为800000元,所得税税率为25%。
审计人员在审查甲企业2018年度“主营业务收入”明细账时,发现该企业在下半年正值销售旺季之时,收入下滑幅度较大。审计人员怀疑该企业利用“应付账款”账户隐匿收入,故决定作进一步审查。审计人员查阅了2018年11月与12月的“应付账款”明细账,发现下列会计分录:借:银行存款180000贷:应付账款—A公司180000所附原始凭证为银行进账单回单和向A公司开出的发票。发货票上注明货款为153846元,增值税税额为26154元,合计180000元。要求:指出该企业存在的问题,并提出处理意见。
2017年初,审计人员在审查同大公司“主营业务收入"账户时,发现公司2016年末产品的销售收入下滑幅度较大。审计人员认真查阅了2016年10月、11月、12月的“应付账款’明细账,并分别将本市两家债务上升比较大的客户的有关资料记录进行了详细的审查,其所附的原始凭证为银行进账单,以及两家公司开具的购货发票。进-步审查该单位未向A、B两家公司购货。该单位适用的增值税税率为17%,假定该笔业务的销售利润为800000元,所得税税率为25%。
2008年初,审计人员在审查某公司“主营业务收入”账户时,发现该公司2007年末产品销售收入下滑幅度较大,但据审计人员了解公司下半年销售正值旺季,为什么会出现这种异常情况呢?审计人员怀疑该单位利用“应付账款”账户隐匿收入。审计人员认真查阅了2007年10月、11月与12月的“应付账款”明细账,并分别将本市3家债务上升比较大的客户的有关记录进行了详细审查,发现以下账务处理:借:银行存款3393000贷:应付账款——A公司2106000——B公司702000——C公司585000其所附的原始凭证均为银行进账单,以及分别向三家公司开具的购货发票。该企业适用的增值税税率为17%,假定该笔业务的销售利润为900000元,所得税税率为25%。案例要求:指出该企业存在的问题,并提出处理意见。
2008年初,审计人员在审查某公司“主营业务收入”账户时,发现该公司2007年末产品销售收入下滑幅度较大,但据审计人员了解公司下半年销售正值旺季,为什么会出现这种异常情况呢?审计人员怀疑该单位利用“应付账款”账户隐匿收入。审计人员认真查阅了2007年10月、11月与12月的“应付账款”明细账,并分别将本市3家债务上升比较大的客户的有关记录进行了详细审查,发现以下账务处理:借:银行存款3393000贷:应付账款——A公司2106000——B公司702000——C公司585000其所附的原始凭证均为银行进账单,以及分别向三家公司开具的购货发票。该企业适用的增值税税率为17%,假定该笔业务的销售利润为900000元,所得税税率为25%。案例要求:指出该企业存在的问题,并提出处理意见。
一般纳税人暂估材料,没录明细,那么来票以后,录了明细,怎么冲。前提是来票金额未必对上估的,其次是很多笔,很多个月
财政部 税务总局关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告关于劳务派遣税率是多少?
老师,新成立不久的公司接的订单合同税点是1个点,已经发货但是还没开票,这时我们也把公司升级为一般纳税人了,那后面给他们开票怎么开呀?
请问老师,临时停车开具经营租赁的发票,这个需要申报印花税么
老师,有一笔经销商的欠款已确定收不回来了,计入什么科目合理呢?内账
办理房产证的流程是什么,河北邯郸的,先去住建局备案吗,求完整流程
老师,公司送礼的钱,给办事儿人的好处费计入什么科目(内账处理)
请问2024年7月份拿到的成人高考大专学历证书,继续教育有5年并且上传了盖有公司公章的5年工作证明,今年2026年可以报考中级吗?
比方说每个月卖10万,1-12月每个月来8万材料抵扣就行。。(1月开回来就是1杠8万,出去就是1杠10万,月份依次简称) 首先,1月来不了8万,但是需要补1杠8,回来做成本抵利润嘛。(有待和客户沟通) 现2月开票出去,需要计算告诉客户,需要开回来多少进票2杠8抵扣(也有待和客户沟通) 那么外账,现在假设2月份了,我应该怎么沟通这个进票开回来多少。 1、我迷茫的点是,如果我2月让补1杠8回来,那我系统2月就有1杠8可抵扣,此时2杠8不开回来抵扣也行,你又不可能一直滞留账上不抵扣,这样又缺了1杠8成本票呀 2、若是直接2月,让1杠8,2杠8都开回来,也是只能抵扣一边的8万,3月他又开票,系统又有剩余的2杠8……你又让额外再开3杠8回来吗,而且现实里未必刚好都是剩8万可以轮动抵,去区分补的和还需要开回来的。 所以1月开始,我应该怎么沟通后面进票的问题,不止是2月,还有3月,4月,怎么沟通
老师。公司要注销,未分配利润70多万元余额,可以怎么消化余额