你好 没票的是什么业务

老师,请问预付卡发票上没有税率,可以做到费用报销吗?是否可以所得税前列支?如果是小规模核定征收企业是否可以直接做账列费用?如果查账征收可以所得税前列支吗?谢谢
老师,我们公司装修房子,有个工程项目的质保到期了,我们应该支付给对方5000的质保金,但是对方按的阀门坏了,扣了1000.我们实际支付4000元的质保金就可以!那么对方应该给我们开5000的发票还是4000得发票呢,我们之前都是,把工程款直接抵了质保金了,所以对方还缺我们5000的质保金没开发票,但现在我们支付给对方4000元
老师,请问旅行社付给携程平台的广告费2万元,差额征收,这2万元可以抵扣吗,还是直接做费用
老师,旅行社差额征税的,如果我收5000.付4000.付的4000没有收到发票,我可以直接记收入1000吗?税前可以抵扣吗
老师您好 我们公司有个抽奖活动,客户抽到现金劵,可以直接抵扣款项,我应该怎么入账?是直接在发票金额里面把这个现金减出来再开票,还是怎么滴? 例如 借:银行存款5000-1000=4000 贷:主营业务收入 4000/1.13 应交税费-应交增值税(销项)4000/1.13*0.13
老师,请问一下,我今天付的款,如果是26年开票这样可以做账吗
原分录是这样 3、支付供应商货款 借:应付账款100 贷:银行存款100 4、结转库存 借:库存商品100 贷:应付账款100 5、结转成本 借:主营业务成本100 贷:库存商品100 现在收到50退款,正确分录怎么做,库存也相应减少,应该怎么做
老师你好,我们是小微企业,应纳税所得额是175万,请问企业所得税税率是25%还是5%?
小规模纳税人,可以这个月销售,这个月没收到成本发票,暂估成本,下个月再冲掉嘛
我们购入玉米,比如出厂是35吨,到厂子卸货是34.93吨,其中0.07是杂,就是那些玉米皮之类的,我们自己承担,开发票的话,数量就不一致可以嘛,算是我们合理损耗了吧
只要发票左边带旅客运输服务字眼,不管是不是滴滴平台还是小猪平台开的,都能正常计算抵扣对吗
郭老师,请问年度汇算调减不该记入成本30万,并补交所得税,第二年账上怎么做分录,补交的税又怎么做分录呢
老板,如果跟供应商签订的是施工合同,是不是意味着开工程票
老师好,请问自然人独资企业,老板的工资发放有金额限制吗?
卖场开发票明细太多怎么开出来那么多
就是付给组团社的住宿吃饭费用
你好 正常入账不能税扣除
那计调的直接给我利润我可以就算收到1000利润吗
你好 年报时调就行
她直接给我利润,如果我不知道收付多少钱的情况下,我记多少调增呢,
没有数据,没办法填写的。
我就计收入1000行不行
你好不行 因为你收是 5000 收入应是 5000才对的