你好 没票的是什么业务

老师,请问预付卡发票上没有税率,可以做到费用报销吗?是否可以所得税前列支?如果是小规模核定征收企业是否可以直接做账列费用?如果查账征收可以所得税前列支吗?谢谢
老师,我们公司装修房子,有个工程项目的质保到期了,我们应该支付给对方5000的质保金,但是对方按的阀门坏了,扣了1000.我们实际支付4000元的质保金就可以!那么对方应该给我们开5000的发票还是4000得发票呢,我们之前都是,把工程款直接抵了质保金了,所以对方还缺我们5000的质保金没开发票,但现在我们支付给对方4000元
老师,请问旅行社付给携程平台的广告费2万元,差额征收,这2万元可以抵扣吗,还是直接做费用
老师,旅行社差额征税的,如果我收5000.付4000.付的4000没有收到发票,我可以直接记收入1000吗?税前可以抵扣吗
老师您好 我们公司有个抽奖活动,客户抽到现金劵,可以直接抵扣款项,我应该怎么入账?是直接在发票金额里面把这个现金减出来再开票,还是怎么滴? 例如 借:银行存款5000-1000=4000 贷:主营业务收入 4000/1.13 应交税费-应交增值税(销项)4000/1.13*0.13
缺成本票600万,如何提醒老板催收发票以及催收发票怎么具体操作?此时会计应该怎么做更好双赢?
a应该是正确的,为啥题目说不正确,当你买债券时,有手续费。那么投资人的必要报酬率i/p就不等于被投资人的资本成本i/p-f
老师 我想问一下 我是外贸企业 我采购含税100元13%增值税 利润率是10% 退税率是10% 请问我如何定价
老师 2025年7月 我们租金了一台设备 已经在使用 2026年1月份付了50000 请问怎么做账
年三十税务系统能开发票吗
老师,单位以前年度工资是当月计提下月发放,现在如果改成当月计提当月发放,那对报企业所得税和个人所得税申报有影响吗
请贾苹果回答,其他人勿接!老师现在的金蝶云系统跟税务是联网的吗?我申报企业所得税时发现纳税调增表,管理费用招待费,自动待进系统了
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师未开票收入和开票收入都要缴税都要申报对吧?还有销售给个人的是不是也要申报增值税
老师:麻烦问一下,长投中的非企业合并和企业合并方式在取得时,这个交易费用哪些需要计入初始投资成本,哪些需要计入资本公积,麻烦能总结一下吗?我老是搞混
环保公司的回收系统支付出去别人投的垃圾回收费怎么做账
就是付给组团社的住宿吃饭费用
你好 正常入账不能税扣除
那计调的直接给我利润我可以就算收到1000利润吗
你好 年报时调就行
她直接给我利润,如果我不知道收付多少钱的情况下,我记多少调增呢,
没有数据,没办法填写的。
我就计收入1000行不行
你好不行 因为你收是 5000 收入应是 5000才对的