您好,这个是不含税的了

请问一般纳税人货物成本是算含税的金额就是发票总金额,还是算不含税的那部分。因为税已经抵了销项税,所以那部分要减掉
老师,请问小规模纳税人公司收到的成本票是按不含税金额抵扣成本还是按含税的金额抵扣?
成本票的金额算含税的金额还是不含税的金额抵所得税?
一般纳税人,成本计算表里销售金额是填含税金额还是填不含税金额,都开有专用发票发票里都有含税不含税金额分明
老师,请问企业所得税是按含税金额算还是不含税金额算?
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
老师您好,采购原材料,直接全部领用了,没有注明用在哪个产品上的,这个怎么核算成本啊
协会的会费收入,只是免增值税,不免企业所得税,可以作为业务招待费的计提基数么?
比如说来了230的普票加油费,包含税26.46,那怎么做账
借 管理费用车辆使用费 230 贷 银行的存款
好的,老师,成本票一般有什么内容?
成本票一般是属于有邮费啊,饭票啊,这些招待的都是
这个管理费用最后都会结转,那抵企业所得税,就是230元吗
嗯对是这个意思的
那这不是含税了吗,那我的成本票抵所得税是按230元,还是按230-26.46???
因为你的普票不抵扣税款,所以这样的
哦,普票含税,专票不含税是吧
嗯对是这个意思的
老师,企业所得的税负率,增值税负率不知道是什么标准,怎么交税?问税务局给说吗?
会,他们会参考行业的标准
那这个税负率其实就是税务局设定的交税标准是吗,只能由税务局给提供是吗
嗯对,是这个意思的
那我企业所得税加入税负0.15%,但是我确实亏损了,我没交企业所得,税务局会根据税负率让我补交吗
这个是不会的了,你好的
大约几次补符合标准预警?
一般都是三次的了这个