就是填列到职工薪酬里面的

职工福利费在汇算清缴的时候期间费用明细表应该填写在哪一项目?
福利费明细科目,报汇算清缴时,填列在期间费用明细表的哪个项目?
培训费明细科目,报汇算清缴时,填列在期间费用明细表的哪个项目?
这是我账上管理费用的明细科目,汇算清缴时我应该怎么分类填写期间费用明细表,比如福利费和社会保险填写哪个明细
季报财务报表里没有列明业务招待费支出,年报也不列明的话可以吗,只在汇算清缴时在期间费用明细表哪里和调整项目明细表那里填。
一个商品,供应商提供的随货同行单的商品单位是“盒”,但他们开出的发票商品单位是“支”,这个品一支就是一盒,请问这种发票可以接收吗
一个商品,供应商提供的随货同行单的商品单位是“盒”,但他们开出的发票商品单位是“支”,这个品一支就是一盒,请问这种发票可以接收吗
老师:公司预付240万的装修费,是长期待摊费用,但是对方一直没有开发票,长期待摊费用怎么处理。合同金额370万,预付240万,发票未开。
你好老师,过元旦产生的场地费还有吃的喝的,记入福利还是团体活动费
你好 进项税额转出后影响哪个余额
老师,我们合作的客户注册了个新公司,他们要把业务给新公司和我们做,要求签个转让协议,那不能直接用新抬头跟我们签吗?老师,签新合同还是签装让协议比较好?
客户退货,产生了包装损坏,收到货款了 怎么做凭证 是 借银行存款 贷 退货损失吗
其他应付款减少200,25年的期初余额怎么调整。才能平衡
你好,老师,请问下我们10月开了工程服务发票,当时涉及预缴,预缴的税额在10月抵扣了,在2026年1月说是工程量核减了,1月把10月发票做了部分红冲,把10月的预缴的申报表更正申报了,部分红冲的税额也退上了,把10月的增值税主表也更正了补缴的抵减的税额,但是我在1月申报的时候我的红冲的税额在期末留底税额,这个税额我这边可以退么?如果退我1月的申报表应该怎么申报?
公司去年和一家客户公司签了合同开了发票,钱还未付过来,因为当时是我们老板和另一个人合伙做的,那个人也有家公司,现在两个人有点问题,我们老板不做了,那个老板要用他公司做,发票红冲了,合同重新和那个老板公司签,那个公司重新开发票过去。这样我们公司是不是需要一个停止合作协议之类的,需要写什么内容呢?