你好 你补税款大于 400元不适用免申报了 小于400元补税的可以免申报

老师,想咨询一下,个体户个税汇算在哪个系统申报?还有个经营所得汇算清缴是个税汇算清缴吗?
老师,个人汇算清缴算出来需要缴900多,但是选择了免税申报就不用缴税了,这个免税申报是啥?之后会让补税吗?
老师 个税汇算清缴的补缴金额小于400 是直接不申报 还是 选择 享受免申报??
老师!个税汇算清缴是要补税吗?我看有个免申报,选哪个?
老师,个人汇算清缴是从哪里看的,有没有申报超税额的
老师请问一,如查以知识产权入股,公司 需要注意哪些事项,是不是以评做价值入账即可
请问,粘贴凭证,附件全部是A4纸,但有的是纵向,有的是横向,该是以文字从左到右叠放纸张?还是统一按纸张,不管文字排向?
企业缴款期202501-202512月完税金额是150万,其中残保金22万,滞纳金24万,那么填工商年报纳税总额是不是要150-22-24=104万,是不是要把滞纳金踢出的
工商的人数是取最后一个月人数还是全年合计除以12,算劳务吗
你好,我们是纯跨境电商公司,第一季度有弄了出口报关的,请问要怎样才能申请免增值税呢
商场开了一个手机零售店,我们配合商场搞活动,顾客充值到商场500得550,在买我们手机的时候,手机1000元,现金付款450元,商场卡550(这550后续商场会结算给我们),现在客户要发票,我们给客户开450,还是1000元。如果商场需要我们对他开票550,那客户开票只能开450.那550是13%的销售票,还是6%的服务票。因为与销售相关,我觉得应该开13%的销售票给商场,那开商城的票数量那栏怎么填。还是只开在对应机器型号上。
这笔分录是去年的,怎么在今年调整,借管理费用公积金2045 贷应付职工薪酬公积金1996,借应付职工薪酬公积金1996 借其他应付款代扣公积金1791 贷银行存款3836,应付职工薪酬公积金借贷都少记49。
老师我冲销主营业务成本用负数还是用相反方向冲销
仓库的折旧属于什么费用呢
老师,我在2025年底暂估入账有个凭证图一,现在补回来一部分发票,是专票13点,图二,单价和我预计的也不一样,我如何做这分录。
22年收入不足12万,还要补吗?
你好 可以不报的 看你是不是这情况 你好同学: 符合下列五种情况之一的自然人无需进行个税的汇算清缴工作。 情况一:综合所得年收入不超过12万元的纳税人,不管是否需要补缴税款,都不需要汇算清缴个税。 情况二:纳税人年度汇算需补税金额不超过400元的,由于金额较低,为了减轻纳税人工作量,也不需要汇算清缴。 情况三:在一个纳税年度内没有取得综合所得,虽然有股息红利、偶然所得等,但是也不需要汇算清缴个税。 情况四:纳税人已预缴税额与年度应纳税额一致,也就是不存在补税、退税情形的,不需要汇算清缴。 情况五:纳税人虽然年终汇算清缴需要退税,但是主动选择不申请年度汇算退税的,也不需要汇算清缴个税。
平时正常交税了没有少交税款这情况下可以不用年报的 不补交税款
收入不超12万,但显示补税1095.54元,旁边有个享受免申报,不知该怎么办
首先你看一下你平时按月正常申报税款没有? 。 我上面发给你那种情况是不需要申报。 所以你要对一下你自己。所以你要对一下你自己的情况。不是单纯看收入12万这一项。
在三个公司拿工资,全年收入98300元,减除费用60000元,专项扣除749.42元,应纳税所得额37550.58元,预缴了139.52元,提示补税1095.54元,旁边又有个免申报
您好,您这种情况是要做年度汇算清缴的。因为你有多处工资。 而且您补交的税款大于400,需要补交税款。不能免于申报。
申报界面只有保存和享受免申报,我想交的话点哪里?
您好,您保存进入下一步。
点保存进入下一步,界面除了保存就是享受免申报,系统没有带出税额
我发你一下,具体操作流程,看你这个操作对不对?
好的,老师,麻烦发一下
您好,我觉得你这个不正常。因为我看你了,应补交的税额是1095多呢。 正常的是在这个应交税额下,旁边有一个下一步。 但是你这个超过400元了,还不属于免申报情况
就是你发给我图那个不就是应纳税额吗?1095那个。这个就是需要交税款的金额。但是你的界面不对。没有下一步。 按正常需要交税款 建议你打12366,是不是可以不用交了?
嗯嗯,好的,麻烦老师了
不客气的,祝您工作愉快。