同学你好,行政事业单位应列入“行政支出–专项支出”科目,借:行政支出–专项支出,贷:银行存款

1、我事业单位收到企业交补偿款打到上一级财政非税账户,我单位怎么做会计分录。2、上一级财政在把钱转给我单位时,我单位在支付给村级补偿款,我单位怎么做会计分录。谢谢!
行政事业单位划拨项目经费以工作经费的形式给村社区,进行相应的阵地建设项目,该笔工作经费在预算会计分录上应该以商品服务支出还是以资本性支出
4/某事业单位2018年11月3日为开展经营活动委托某企业制作一批科普产品,预付账款142000元;11月15日科普产品制作完毕并交付入库,企业给该事业单位开具金额为160000元的发票,该事业单位补付尾款18000元,款项均采用银行存款支付。5./某事业单位2018年按照规定应该上缴上级部门160000元,该款项于当年12月上缴;12月31日该事业单位“上缴上级费用”科目和“上缴上级支出”科目累计借方余额均为160000元,期末进行结转。6.某事业单位2018年要对下属事业单位补助1000000元,该补助款于12月支付;12月31日“对附属单位补助费用”科目和“对附属单位补助支出”科目累计借方余额均为1000000元,年末进行结转。要求:根据上述业务做出相应的会计处理。
2/某行政单位2019年1月经批准以闲置办公用房对外出租,按照规定,缴纳上半年房产税66000元,以财政授权支付方式支付。4/某事业单位2018年11月3日为开展经菅活动委托某企业制作一批科普产品,预付账款142000元;11月15日科普产品制作完毕并交付入库,企业给该事业单位开具金额为160000元的发票,该事业单位补付尾款18000元,款项均采用银行存款支付。5./某事业单位2018年按照规定应该上缴上级部门160000元,该款项于当年12月上缴;12月31日该事业单位“上缴上级费用”科目和“上缴上级支出”科目累计借方余额均为160000元,期末进行结转。6:某事业单位2018年要对下属事业单位补助1000000元,该补助款于12月支付:12月31日“对附属单位补助费用”科目和“对附属单位补助支出”科目累计借方余额均为1000000元,年末进行结转。要求:根据上述业务做出相应的会计处理。
2/某行政单位2019年1月经批准以闲置办公用房对外出租,按照规定,缴纳上半年房产税66000元,以财政授权支付方式支付。4/某事业单位2018年11月3日为开展经菅活动委托某企业制作一批科普产品,预付账款142000元;11月15日科普产品制作完毕并交付入库,企业给该事业单位开具金额为160000元的发票,该事业单位补付尾款18000元,款项均采用银行存款支付。5./某事业单位2018年按照规定应该上缴上级部门160000元,该款项于当年12月上缴;12月31日该事业单位“上缴上级费用”科目和“上缴上级支出”科目累计借方余额均为160000元,期末进行结转。6:某事业单位2018年要对下属事业单位补助1000000元,该补助款于12月支付:12月31日“对附属单位补助费用”科目和“对附属单位补助支出”科目累计借方余额均为1000000元,年末进行结转。要求:根据上述业务做出相应会计处理
收到违约金,开什么发票
找朴老师,同学你好 这个可以的 计入在建工程,完工计入固定资产就行,计不了在建,因为就是商品拿回来卖的,可以以这个理由,不好卖,加工一点,做成共享按摩椅,拿出去赚钱,23年12月库存A60余额210台,
员工签劳动合同不交社保,因为社保在其他单位交可以吗?
老师好,我们给客户提供加工费发票,可以开具为:劳务*加工费吧
老师,2025年小微企业的认定标准是什么?
办税员添加多少家企满了
老师,2024年7月18日继续教育毕业,现在还可以申请专项扣除吗?
2024年初销售方开票有误,销售方冲红多开的材料发票,购买方已经入账,,现购销双方如何入账?会涉及哪些问题?
老师,做账发工资日期是实际发薪日,那如果发薪日不统一,有些人今天发有些人因为某种愿意延迟发,那我选择那天为发薪日?
咨询下:公司无员工,残保金工资和人数 都填写 0吗?还是分别 0.01 和 1 哪种比较好?
预算会计的分录呢