同学您好,可以设运输成本做为过渡
我公司给对方公司提供中转服务,对方公司把服务费预缴给了我们,然后到月底正式结算后我们开发票,那现在我应该咋记账。预收账款吗
老师,您好,公司是中间商,货物是厂家直接发给客户,厂家给我们开进项票我做了库存商品和进项税,我们给客户开发票,我做的时候主营业务收入,月底结转成本我根据什么单据结转
我们是被挂靠方,挂靠方让我们开发票,我们让他们先提供进项发票和成本发票,我的问题是,做账的时候我需要结转多少成本合理呢?
我们公司给提供运输服务的公司开票,是销项票? 先开票后付款可以吗? 挂账后期怎么做?
提供运输服务的给我们公司开了进项发票,我们收到进项发票后,先挂账 月底结转成本, 具体怎么做账?
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
做会计需要给公司制定财务规章制度吗?
去年漏做了一笔收入,在做汇算年报提交系统提示收入比对异常,核实后发现24年漏做了一笔收入,这种情况应该怎么处理?
我购买了399的课程,怎样入群学习?
度纳税由报主表(2024年版) 您当期申报数据与上年营业收入申报数据差异变化在50%以上,本年营业收 入[3533876.15]、上年营业收入[0],请您核实申报数据是否正确。 您单位本所属期申报增值税收入7202376.15元,如与本项金额存在差异,请 项目 确认申报数据是否准确。 金额 收入3,533,876.15我的增值税申报表收入就是这个数,为什么显示这个 成本:3,251,166.06
小锁老师,没用系统前的找不到了
对方4月份给我开了一张1000(含税)元的发票,我5月份才做4月份的账,4月份还没结账,对方今天把发票冲红了,并开具了负数发票-1000给我们公司,负数发票是5月份才开具过来的,现在我不懂怎么处理。就是说正数1000元发票是4月份的,负数发票是-1000是5月份开具过来的,如何做账务处理
借运输成本,贷:银行存款等 借:主营业务成本,贷:运输成本
别人给我们提供运输服务 我们给他们钱
同学您好,是的没错, 是这样的
上面那个是支付时候的账务处理,下面这个是结转时候的?
同学您好,是的没错, 是这样的