借:固定资产47500 贷:营业外收入-捐赠收入47500

某工业企业2021年8月份发生的有关固定资产的业务如下:(1)购入不需安装的生产设备一台,价款28000元,增值税4760元,款933:38项以银行存款支付;(2)购入需要安装的生产机器一台,价款22000元,缴纳增值税3740元,支付安装费700元,运杂费800元,款项已用银行存款付记。在安装过程中,领用材料1000元,发生工资费用650元,该设备已投入使用(3)接受外单位投资转入的设备一台,该设备账面原价为46000元,经方重新评估确认价值为42000元,增值税4200元。(4)接受某公司捐赠汽车一辆,无附带单据,按重置价格估价为88000,增值税8800元,在捐赠中发生费用支出1200元,以银行存款支付(5)在财产清查中发现没有入账的设备一台,其重置完全价格为20000,估计折旧数为6000元。Q0DOD120006)一台设备试用期满,不能继续使用,进行报废清理,该设备原价为50000元,已计提折旧48000元,取得的残斜变价收入为1000元,支付清理费用为2000元。要求:编制上述有关业务的会计分录。
2.资料:某事业单位发生的经济业务如下:(1)购买一台不需要安装的专用设备用于事业活动,其购入价款为22600元,款项以银行存款支付。(2)购入一批不需要安装的设备,其价款为30000元,设备已通过验收。根据购买合同的规定,取得该设备时应支付总价款的80%,金额为24000元,其余款项为扣留的质量保证金;如设备无质量问题,则在4个月后支付,款项均通过单位零余额账户支付。(3)为开展专业活动,采用融资租赁方式租入不需要安装的经营生产用设备一台,按照租赁协议确定的设备价款为100000元,租赁期为4年,每年年末支付本金25000元。另外支付手续费、运输费、途中保险费等5000元。款项均通过银行存款支付。(4)接受外单位捐赠的笔记本电脑5台,发票注明的金额为50000元,自行负担运输费1000元,款项通过银行存款支付。(5)本月计提专业用设备折旧8750元。(6)经上级批准将不用的电器对外出售,该电器的账面原值为40000元,已计提折旧26000元,出售价款5000元,款项已存入银行。(假设不考虑相关税费)(7)年末,在清查固定资产的过程中盘盈设备一台,该设备同类产品的市场价格为17000元
企业购置环保设备可以申请补贴以补偿其环保支出。甲企业于2x21年2月向政府有关部门提交了160万元的补助申请,作为对其购置环保设备的补贴。2x21年3月10日,甲企业收到了政府补贴款160万元。2x21年3月20日,甲企业购入不需安装的环保设。备一台,实际成本为400万元,设备款已用银行存款支付,使用寿命8年,采用直线法计提折旧(不考虑净残值)。2x26年3月,甲企业的这台设备发生毁损。不考虑相关税费等其他因素,甲企业选择净额法进行会计处理。 要求:(答案中金额单位用万元表示,不用写明细科目) (1)甲企业3月10日收到政府补贴款的会计分录: (2)甲企业3月20日购入环保设备的会计分录: 政府补助抵减固定资产的会计分录: (3)甲企业按月对环保设备计提折旧的会计分录: (4)甲企业设备发生毁损的会计分录,结转固定资产账面价值: 结转固定资产清理:
甲公司对政府补助采用总额法进行会计核算,其与政府补助的相关资料如下:资料一,2017年4月1日,根据国家相关政策,甲公司向政府补助有关部门提交了购置A环保设备的补贴申请,2017年5月20日,甲公司收到政府补贴款12万元并存入银行。资料二,2017年6月20日,甲公司以银行存款60万元购入A环保设备并立即投入使用,预计使用年限为5年,预计净残值为零,按年限平均法计提折旧,假定环保设备的折旧计入制造费用。资料三,2018年6月30日,因自然灾害导致A环保设备报废且无残值,相关政府补助无须退回。本题不考虑增值税等相关税费及其他因素。要求:(1)编制甲公司2017年5月20日收到政府补贴款的会计分录。(2)编制甲公司2017年6月20日购入A环保设备的会计分录。(3)计算甲公司2017年7月对该环保设备应计提的折旧金额并编制会计分录。(4)计算甲公司2017年7月政府补贴款分摊计入当期损益的金额并编制会计分录。(5)编制甲公司2018年6月30日A环保设备报废的会计分录。
接受政府捐赠的设备一台,根据捐赠设备的发票、保管单等有关单据确定按47500元入账,假如不考虑税金等因素。这个会计分录怎么做啊
老师好、我单位聘请退休人员 ,但是他又在别的单位上班 那我这边怎么申报工资
老师,对方公司开具专用发票,但是对方公司的银行账户无法收款,对方公司写了一份委托支付到非对方公司的银行账户,那么,专用发票还能抵扣吗
24年多计提的工资1480,25年冲回,利润表上本年利润和资产负债表上利润相差1480,这该怎么解决?
老师,我们水饮上游公司给我们开不了票,但是货物都已经销售了,下游也不要票,我们做了无票收入,账面上上游的因为没有发票,低不了成本,我们全部做了预付款,现在预付很大,对方一直不给开票,这个怎么调整,我们要怎么处理整,
老师,给客户提供门框和安装服务,按什么税率开发票和开发票内容是什么,谢谢
老师您好!我想问一下 2025 年度一笔分录记错了,实际是借款,后来除了用了的把剩下了还了,未涉及税款,还没确认收入。我现在还记 2026 年1 月份了,年度汇算清缴年报还未报,能不能返回十二月的更正凭证?若更正凭证了税务报表用不用更正改?具体咋处理呢?谢谢老师
你好老师 小规模纳税人年终会算清缴固定资产清理营业外支出2500元调增吗在哪一项调增
老师,我的这家公司从别的公司购买桑树苗,然后卖给别的公司种植,种植后会回收这些桑树叶子用于养蚕,中间购进和卖出桑树苗,有利润,开的销售桑树苗的增值税,是免税的吗?
员工公司只给上社保 报个税的时候 按照自己缴纳社保金额申报个税 后期对员工退休或者其他方面有什么影响
去年人力资源给开的人工成本开的普票,今年又把去年的发票作废开的专票,那我今年账上该怎么操作