你好,分录较多,做好发给你
小规模纳税人的个体工商户个税也是按季度申报吧?
领导让统计利润开股东会用 我是根据利润表里的利润统计数呀? 还是按实际利润=收入-费用-税金-增值税? 哪种统计方法更合适?
老师你好,我想问一下,我们之前有一个会计把小规模要交的增值税结转。到营业外收入里,后来又发现要交增值税,又被她做在未交增值税,现在未交增值税上就挂着这个税,现在我要怎么帮她红冲这个票,才能把税调回来。去年7月份升成了一般纳税人。
老师,你好,采购设备的差旅费计入哪个会计科目?
老师,新公司。我准备建二月份的账,现在根据一月份余额表我设置期初余额,你看看我设置的银行存款对吗?
伙食费是做在职工福利里面吗
现在就是有一个问题都是A公司是帮B公司做业务 ,然后A公司开了这个450131.7的发票,收到394158.65的发票 销项398346.63 税额51785.07 价税合计450131.7 进项348812.98 税额45345.67 价税合计394158.65 请问 A公司转多少钱给B公司 税钱都是算B公司的 A公司属于代缴。
电子发票,开错了怎么作废
设备3-5万左右,给红十字会的,我们账务上要注意什么? 需要红十字会出示什么手续给我们作账用吗?
我们是做展会的,开具的发票是*会展服务*会展服务,我们会议会请专家讲课,走的灵活用工平台,我们开票可以开什么呢,会展服务*会议展览服务费,现代服务*会议服务费可以吗
大概什么时候可以得呢
你好,分录如下,请请参考
你好我看不见分录在哪
1借:固定资产28000 应交税费-应交增值税-进项税4760 贷:银行存款327602借:在建工程23500 应交税费-应交增值税-进项税3740 借:银行存款27240 借:固定资产23650 贷:在建工程22000 原材料1000 应付职工薪酬6503借:固定资产42000 应交税费-应交增值税-进项税4200 贷:实收资本462004借:固定资产89200 应交税费-应交增值税-进项税8800 贷:营业外收入96800 银行存款12005借:固定资产20000 贷:待处理财产损益20000 借:制造费用6000 贷:累计折旧60006借:固定资产清理2000 累计折旧48000 贷:固定资产50000 借:固定资产清理2000 贷:银行存款2000 借:银行存款1000 资产处置损益3115.04 贷:固定资产清理4000 应交税费-应交增值税-销项税 115.04