01登录电子税务局后,选择【我要办税】-【证明开具】-【开具出口退(免)税证明】-【出口货物已补税/未退税证明开具】,选择在线申报。 02点击【新建】,填写需要办理退运证明的货物信息,信息录完后点击【保存】。如有涉及多条出口报关单,则需逐条新建并保存。 03点击【生成申报数据】,经数据自检,当没有不可挑过疑点后,勾选

老师您好!我们有个客户,做进出口,前年我们销售一批货物给他们,货物已经外销退税,发票也已经认证,现在对方才发现发票商品明细对应不上,又来要求我们冲红重开,对方开具的红字信息表是几分发票开一起,还选择了未抵扣,这样操作对吗?
请问老师,我们出口了一批产品,质量不合格,现在从境外退回,报关公司要求我们出具一份未退税证明,这个证明如何开具?
老师,我们公司开始有了出口退税业务,请问一笔出口退税需要装订进凭证的资料有哪些?是不是需要 进项发票,出口报关单退税联,进销合同,收汇回单,付款回单,出口商品明细表,进口商品明细表 ,还有其他的吗?
请问老师,我司销售给客户产品开具销售发票,客户已经在1月份认证并抵扣,但是出现了10片不良品,客户退货,要求我们2月开具红字发票,这种情况我们销售方如何开具红字发票?
老师:我想咨询一下出口退税的问题,业务10月份我们公司报关出口两台样品,贸易方式是(货样广告品),现在是这两台样品要退回来,那我是不是要在退税系统里面操作未退税证明呢?
明天一早要去面试的公司要求要会出口退税,出口退税如何做?
给员工发放的赔偿金分录怎么写?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,懂了,老师是不是基本上合理合规的有发票的企业,汇算清缴,都不要怎么调整,就申报就可以了,
财务面试,有哪些可以比较重要的问题,可以反问回去,以做判断可不可以去这家公司?
主营业务收入的收入确认相关单据麻烦您明天上班后发我一下扫描版哈 这是审计发给我的,收入确认相关单据有哪些?
代扣代缴的个人所得税怎么计提支付后怎么做账?
老师:在填电子税务局填居民企业(查账征收)企所得税年度申报时,出现红色感叹号❗,是零申报,有问题吗我上报了,系统没拦截。这个可以吗
老师我们这边给我们的 加工商提前开具100万发票,如果这个业务后续没有做,是不是就是虚开发票
纺织品加工零售业,税负率是多少(企业所得税) 布+人工裁剪等
企业所得税汇算清缴报告从哪里查,就是那个年度申报表A么
谢谢朴老师,我们这票还没有申请退税,那退运后,如何账务处理?比如正常销售1000个,退回30个
同学你好借库存商品 贷主营业务成本 借应收账款负数 贷主营业务收入负数 贷销项负数
老师,这个是出口产品,出口时没有销项税金呀
那你这个科目不用做
老师,我们出口的产品什么情况下可以从:主营业务收入—出口销售收入转到主营业务收入—免税收入?
收集不齐退税资料
老师,境外报废是不也做免税收入?
对的 这个也可以做免税的
好的。老师,出口转成免税后,对应的进项需要转出,然后还需要缴纳销项税吗?
同学你好 可以做出口免税的 视同内销才交税
老师,做出口免税的话,那就只涉及进项税转出吗?分录怎么做?
同学你好 免税项目进项税转出的会计分录 1、不可退税部分转成本: 借:主营业务成本——出口销售 贷:应交税费——应交增值税(进项税转出) 2、出口退税部分: 借:其他应收款——出口退税/应收出口退税 贷:应交税费——应交增值税(出口退税) 再结转收入成本: 借:主营业务成本——出口销售 贷:应交税费——应交增值税(进项税转出) 库存商品
谢谢您,老师,前面说的出口退运的产品,涉及进口关税和进口增值税吗?
同学你好 这个不涉及的哦
老师,那退运只涉及冲减的这部分出口收入不能申请免抵退税,其它的税金不涉及是吗?
同学你好 对的 是这样的
老师,进口增值税缴款书除了公司有进口业务外,还在什么情况下涉及?我公司只有出口业务,没有进口业务,难道是出口产品退运走了进口处理?
进口商品交进口增值税的