你好,这个是不能修改的。

你我于星期四的时候开了一张红字信息表并且已经成功上传审核。因为需要发票冲红,我是购买方。今天销售方(跨省)财务拿到红字信息表之后,开具红字发票时发现没有没有这张红字信息表,就是系统当中找不到我开具的红字信息表,所以红字发票无法开具。然后我仔细核对了红字信息表的名称和税号,并无任何错误,又发了电子版信息表给他,对方财务导入时依旧空白,无法成功,想问一下为什么对方在自己税盘当中没有我开具的这张红字信息表呢、
无绳电话机生产可行性分析报告第一章总论1.1项目内容、企业目标和发展战略1.公司名称:先锋电子股份有限公司2.项目内容(1)公司成立初期,将致力于高档无绳电话机和新型多功能电话机的开发和生产公司已经掌握关键技术和具有一定的技术储备,具备了大批量商业化生产的能力。(2)2000年进军消费类电子产品领域:以DVD技术为代表的新技术,包括DVDROM,DVD播放机,可写DVD等。(3)涉足信息工程产业:POS终端、C卡、刷卡机、电子商务软件等。3.公司目标引入新的管理机制,以人为本,人尽其才。5个月内生产出新型多功能电话机;8-10个月无绳电话机投产;2000年产值3000万元;2001年7500万元;2002年1.5亿元2000年DVD试产。同时进行多元化发展方向的拓展。先期目标是步入中国电子百强,最终成为世界级的巨型高技术公司4.发展战略(1)方案1:以积累的人才优势和成熟产品为突破口,以特贸的资金优势为依托,在短期内完成资本原始积累、管理经验积累、人力资源的积累和一定的市场占有率,创立自己的产品品牌。通过拓宽产品方向和提高产品档次,条
(5)10日处置2008年6月购入的一辆乘用车,收取销售款20.000.00元。该乘用车在购入时进项税额不可抵扣且未抵扣,A公司开具普通发票。(6)13日向贫困地区捐赠一台机器设备,该设备单位成本150.000.00元,同期同类产品不含税销售单价180.000.00元。A公司未开具发票,设备通过当世县政府捐出。(7)15日购入一车辆乘用车,取得机动车统一销售发票,发票注明金额141,592.92元,税额18,407.08元,价税合计160,000.00元,发票已经认证。(8)18日员工出差报销差旅费15000.00元,其中注明旅客身份信息的航空运输电子容票行程单4300元、火车票550元、汽车票320元。(9)20日支付审计服务费30.000.00元,取得增值税专用发票注明税额1.698.11元,税率6%,款项通过银行,发票已经认证。(10)25日从国外进口一批设备零配件,取得海关进口增值税专用缴款书注明增值税额30.486.73元,价税合计金额265.000.00元,款项通过银行支付,已经通过稽核比对。要求:(1)写出每笔业务的会计处理。(2)计算当期增值
(5)10日处置2008年6月购入的一辆乘用车,收取销售款20.000.00元。该乘用车在购入时进项税额不可抵扣且未抵扣,A公司开具普通发票。(6)13日向贫困地区捐赠一台机器设备,该设备单位成本150.000.00元,同期同类产品不含税销售单价180.000.00元。A公司未开具发票,设备通过当世县政府捐出。(7)15日购入一车辆乘用车,取得机动车统一销售发票,发票注明金额141,592.92元,税额18,407.08元,价税合计160,000.00元,发票已经认证。(8)18日员工出差报销差旅费15000.00元,其中注明旅客身份信息的航空运输电子容票行程单4300元、火车票550元、汽车票320元。(9)20日支付审计服务费30.000.00元,取得增值税专用发票注明税额1.698.11元,税率6%,款项通过银行,发票已经认证。(10)25日从国外进口一批设备零配件,取得海关进口增值税专用缴款书注明增值税额30.486.73元,价税合计金额265.000.00元,款项通过银行支付,已经通过稽核比对。要求:(1)写出每笔业务的会计处理。(2)计算当期增值
你好,想问在etc电子发票信息中的“通行时段”这一内容可以帮忙修改成其他时间吗?备注:电子发票已开出。
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗