你好,平时借:其他应收款 贷:主营业务收入 应交税费,借:管理费用等 贷:其他应收款,年底借:银行存款 贷:其他应收款

请问A公司把钱付给第三方平台,第三方在付给我公司,我应该是要收A公司的货款,请问这个会计分录怎么做
是这样的,分公司应收应付等所有款项都是总公司代收付的。年底的分公司账上提现出有盈利,总公司想把利润付发给分公司。这个账务怎么处理
老师我想问一下我有一个分公司非独立核算做账的,就是年底有一笔利润没有上交给总公司还在账上,主要这个工程是总公司给到项目所属地分公司做的,那我想问一下,我年底咋结账
早,老师 请问分公司的所有收付费用都是在总公司的账户收付,到年底才把利润结算给分公司,这个应该怎么做会计分录
有个实操业务,需要老师解答一下!总公司进的货,也已收到发票并认证,现在客户让把税源交在他所在地,我们现在是按客户要求异地开分公司,用分公司给他开的发票,想问一下这个钱收到了,以什么名义打到总公司?这个收入算到分公司还是总公司?分录应该怎么做?
老师,有个问题想问下电商刷单怎么处理这个账务
你好老师,我想问一下,我们公司是外贸公司,预收了国外客户一笔模具费,模具的所有权属于客户,当订单达到10万我们需要把模具费还给客户,然后委托境内的模具公司给做模具,对方给我们开了专票,我想问一下这个应该怎样做账?模具公司给开的专票可以申请退税吗?
老师,你好,对于法人转入对公账户里面的钱,我做成借款,但是备注我写了转入备用金可以吗,借:银行存款贷:其他应付款,是需要写成借款吗
生产企业,收到 项目名称:*研发和技术服务*技术服务费 ,规格型号:综合配电箱开发 的发票,怎么做账务处理呢
自己可以在电脑上注册公司吗?
老师个税备份怎么备份,麻烦您跟我说一下吧
老师我公司社保医保公司出900/人,一共4个人, 交了6406.48。其中一个人全额公司交,其中一个人是老板。 计提的时候怎么做分录。每人交的额度是1601.62。 老师怎么做分录
收到运输服务发票 发票上备注个人所得税由自然人自行申报 如果自然人不申报 购买方能使用发票吗
小规模纳税人对公户的钱,怎样合理合规的提出来
公司10个人,每月工资都没超过5000元,还要报个人所得税吗?
总公司的分录就是做其他应付款吗
是的,你的理解是正确的
谢谢老师
不客气,祝你工作顺利