你好,是要会计分录吗

老师,您好,我刚刚在整理凭证的时候,发现7月的一笔报销的差旅费多计了170元,那现在怎么办呢?我用软件做账的,现在是应该那笔差旅费完全冲掉,重新入账呢?还是只冲减多计的那170元呢?
老师,事业单位,发现在2021年出差差旅费日补助多报销了60元,现在应该怎样处理账务?
根据下列内安血公司的业务,填制相关的凭证。历始记账。19年5月11日,销售科员工李天出差回来报销,原借款为1500元。报销时火车日期分别为5月7日和5月10日,出差地点为石家庄,火车票费用共计400元;住宿发票一张,费用为170元/天;出差补助每天60元,剩余款项交回现金。要求:填差旅费报销单出差旅费报销单年月日李天出差事由交通出差补助工具人数金额部门:出差人出发地点月月到达日地点交通费单据张数金额洽谈项目其他费用单据张数项目住宿费市内车费邮电费办公用品费其他金额报销金额合计人民币(大写)补领金额退还金额图4-21预借差旅费出差旅费报销单
根据下列内安血公司的业务,填制相关的凭证。历始记账。19年5月11日,销售科员工李天出差回来报销,原借款为1500元。报销时火车日期分别为5月7日和5月10日,出差地点为石家庄,火车票费用共计400元;住宿发票一张,费用为170元/天;出差补助每天60元,剩余款项交回现金。要求:填差旅费报销单出差旅费报销单我的模板年月日李天出差事由交通出差补助工具人数金额部门:出差人出发地点月月到达日地点交通费单据张数金额洽谈项目其他费用单据张数项目住宿费市内车费邮电费办公用品费其他金额报销金额合计人民币(大写)补领金额退还金额图4-21预借差旅费出差旅费报销单
根据下列内安血公司的业务,填制相关的凭证。历始记账。19年5月11日,销售科员工李天出差回来报销,原借款为1500元。报销时火车日期分别为5月7日和5月10日,出差地点为石家庄,火车票费用共计400元;住宿发票一张,费用为170元/天;出差补助每天60元,剩余款项交回现金。要求:填差旅费报销单出差旅费报销单我的模板年月日李天出差事由交通出差补助工具人数金额部门:出差人出发地点月月到达日地点交通费单据张数金额洽谈项目其他费用单据张数项目住宿费市内车费邮电费办公用品费其他金额报销金额合计人民币(大写)补领金额退还金额图4-21预借差旅费出差旅费报销单
老师,income-回款的金额就是未开票收入吗?
老师您好,我们出纳的现金日记账比我的电脑系统账面上少了350元,而且她把现金和银行存款都记在一起了,有什么好办法来核对账目,不清楚是她多记了还是我这边少记了……
残保金如何减免,假如单位31个人,需要安排几个残疾人可以享受减免
建账的话,企业会计制度怎么选
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朴老师,小规模纳税人季度收入不超过30万,可以免征增值税。那要是月度超过10万,但是季度没有超过30万,需要交增值税吗?
老师,更新2025年12月个税,删除某个人,提交更正申报后,应交个税金额增加了,什么原因导致的呢?
建筑业税负率多少?税负率怎么计算?
嗯,是的,需要怎样做账
借:银行存款 贷:事业支出 预算会计做分录 借:资金结存...货币资金 贷:财政拨款结余
财务会计分录没有事业支出
而且是2021的账,多补助的60元,现在是不是得收回来?
是的,这个肯定是要收回来的,那你之前报销的时候是通过什么列支的啊
借:现金。贷:费用
借费用,贷现金
借:银行存款 贷:以前年度盈余调整 预算会计做分录 借:资金结存...货币资金 贷:财政拨款结余
老师,我们是上级补助收入,不是财政直接拨款,麻烦老师看下我做的分录
你这个调整分录可以的
以前年度多付出去的钱,现在可以用其他应收款和以前年度盈余调整这两个科目都可以是吗?
是的,可以的,你把之前的红冲了
预算会计这边贷方应该是什么科目?我们是上级办事处给拨的款
预算会计做分录 借:资金结存...货币资金 贷:财政拨款结余