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公司是做智能化工程,2018年接的一个施工项目,原会计把这个做到在建工程 (20万元),在建工程一直挂着,现在想把这个在建工程结转,怎么处理比较好?

2023-05-25 10:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-25 10:56

你好。实际这个是你们对外施工的项目是吧?不是固定资产,那你可以更正。借工程施工,贷在建工程。

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快账用户9331 追问 2023-05-25 11:05

实际这个是你们对外施工的项目是吧,不是固定资产。老师,是这样的。 老师,那这个2018年的项目现在调整没事吧? 然后借工程施工,贷在建工程。这样算不算结转成本了?项目完工了,后面还要写什么分录吗?

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齐红老师 解答 2023-05-25 11:11

你好 错的可以调整   没有结转到主营成本呢   收到时再转到主营业务成本

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快账用户9331 追问 2023-05-25 11:20

嗯,那借工程施工,贷在建工程,这个就是调整分录。 工程款2018年就收到了,那这个跟这个相关还要写哪些分录(调整、结转成本、收入。。。)。

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齐红老师 解答 2023-05-25 11:23

你好,那您就是发生什么业务就做具体业务的分录就行了,没做的就补上。

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快账用户9331 追问 2023-05-25 11:25

就是不是很清楚,所以需要老师帮忙写一下跟这个相关的完整分录。

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齐红老师 解答 2023-05-25 11:31

 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目

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你好。实际这个是你们对外施工的项目是吧?不是固定资产,那你可以更正。借工程施工,贷在建工程。
2023-05-25
你好,你直接结转到主营业务成本就可以的。
2021-12-27
你好 是记错了吗 还是什么原因
2021-01-12
同学您好,是可以开的
2022-03-05
你好 借 固定资产 200万 贷 在建工程 200万
2020-12-13
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