你好。实际这个是你们对外施工的项目是吧?不是固定资产,那你可以更正。借工程施工,贷在建工程。
老师您好!去年在建工程多付了5万元给施工方,今年11月份施工方把对付的5万元退回到我们银行账户(工程还没有完工)这个怎么做会计处理?
我们公司是做餐厨垃圾回收业务,现在公司有个先运营的项目,然后也正在建设一个大的餐厨垃圾的工厂,这个正在建设的项目发生的支出,比如买社保,我是直接做工程施工科目,还是入在建工程科目呢
老师,我们是建筑公司,有一个人挂靠我们单位做工程,现在回工程款了,他们要这笔工程款,我怎么把工程款合理的转给这个个人
请教一下 建筑工程中 以前的用在建工程 工程物资等科目的 现在改成合同履约成本什么的 这个结转还把工程施工转到在建工程了 我要怎么处理
老师您好,A公司购买一个大型软件,要记入无形资产的,现在正在开发阶段,我们记入了在建工程,但是现在想把这个半成品软件放到集团内的B公司名下(视同于跨法人调拨资产),请问这个在会计上如何做账,是需要先把在建工程转固再处理还是可以直接从在建工程转出,分录如何做 谢谢
应付职工薪酬贷方有余额是什么意思?
公司员工来报销差旅费或者培训费等,可以根据发票直接对公付给报销人吗?经办人已垫付
生产企业生产过程的正常损耗会计分录是?卖废料的会计分录是?
企业支付宝账户能绑私卡吗?我们这个还没有绑卡,如果绑私卡是不是就不要报无票收入?没有绑卡要报无票收入吗?
税务师的增值税里面的免税和零税率该怎么区分记呀?
固定资产清理。记入营业外收入还是其他业务收入?
科技公司,销售货物的时候增值税收入填在货物和劳务上面,有一个课程设计费应该属于咨询服务吗如果属于咨询服务是填在服务和不动产上吗?核的税种有商业3%.也有咨询服务
个体户升级为公司,资产与负债的差额怎么处理啊?
我五月份计提了电费,请问,这个月收到电费发票,请问红冲五月对不?还是把少计提的补上?
小规模纳税人超市有收入没有成本票,可以只做收入,不做成本吗,有费用票
实际这个是你们对外施工的项目是吧,不是固定资产。老师,是这样的。 老师,那这个2018年的项目现在调整没事吧? 然后借工程施工,贷在建工程。这样算不算结转成本了?项目完工了,后面还要写什么分录吗?
你好 错的可以调整 没有结转到主营成本呢 收到时再转到主营业务成本
嗯,那借工程施工,贷在建工程,这个就是调整分录。 工程款2018年就收到了,那这个跟这个相关还要写哪些分录(调整、结转成本、收入。。。)。
你好,那您就是发生什么业务就做具体业务的分录就行了,没做的就补上。
就是不是很清楚,所以需要老师帮忙写一下跟这个相关的完整分录。
一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目