您好,对的,这样差额正好是这样,没关系的
做了一笔以前年度损益调整后资产负债表与利润表勾稽关系已符合:资产负债表未分配利润期末数=未分配利润期初数十本年利润的净利润本年累计±以前年度损益调整。问:对资产负债表中未分配利润期初数需要做调整吗?
老师你好,麻烦问你个问题,当年调整以前的年度损益调整,最终转入到利润分配—未分配利润,这样资产负债表中未分配利润减少,利润表中本年累计数➕期初未分配利润和未分配利润期末数不等是什么原因啊?
老师,我的利润表和资产负债表金额不相等,我用了以前年度损益调整的,那是不是资产负债表未分配起初数加上利润表累计数减去以前年度调整金额就等于资产负债表未分配利润期末数
老师,如果本月调整过以前年度损益调整,月底转入利润分配未分配利润的话,是不是财务报表中资产负债表的未分配利润期末减去期初和利润表中的本年累计不相符了啊?差额就是调整得数
老师,本年有以前年度损益调整,那资产负债表里年初未分配利润加上利润表的本年累计,与资产负债表的未分配利润期末的差,是不是就是以前年度损益调整金额
老师好,异地预交增值税和附加税该怎么做分录呢?摘要该怎么写呢
老师,现在查出4月份的一张销售发票没有入账,现在直接在7月份记账可以不?还是必须调整4月份的账,修改电子税务局的申报表?
财务负责人可以设置为法人吗
那个农房建设公司,他的成本是工资,那工资呢
老师有成本核算品种法的核算表模版吗
老师啊,我们是分包,然后付给总包钱,然后总包拿着则个钱去燃气费,后面这个钱要从分包款里面加回来的,我现在账面上想问下,付给总包的钱是计入往来款嘛,是计入应收账款还是应付账款?
股权转让的分额,注册资本金2000万,转让2000万,股权转让的份额填2000万吗
去年公司卖了固定资产(货车),当时同事只做了一笔借银行存款,贷营业外收入和应交税费销项税额,没有先将固定资产的账面价值转入“固定资产清理”科目,同时结转累计折旧,之后才是做收回价款和做损益处理。按未开具发票报了税,今天发现做错了要怎么处理?
老师您好,请问公司有实缴资本,然后转让新股东时候可以把银行账户钱退给老股东吗
答案中2%的税率咋来的?
那就一直保持不一致了是吗?
到下一年,这个就不会有了