你好,应该是自然人独资企业的吧,是有限公司吗?如果是的话。工商年报按照正确。

老师我想请问一下,我们那个企业所得税那里,那那里第二季度我没有填那个,我没有填一二的累加就直接填了,第二季度是错的,但是已经是几年前的事情了,然后我现在要来补那个财务报表,我们财务报表里面的利润表我要怎么写,我要对应这个,将错就错还是说我得写正确的再进去,是不是我们里。抄送财务报表,这个利润表里面,这个主营收入和和支出,这个是不是要跟我们之前提交税局的那个一模一样,但是我之前提交的是错的,我没有一二季度累加,只单独写的第二季度而已。
就是有个百色的建筑公司,想收购她的公司,工商已经做了股权变更了。但是后面才去查他的账,发现他那边2019年之前是核定征收的,2020年开始查账征收,而且他是一般纳税人,但是他都没有做账的,报税是根据收到的成本发票还有工资社保来报成本的,然后对公账户的流水有很多转给个人的,个人也没开发票给公司,还有收到很多那种成本发票,也没对公转账给供应商的,想问下做税务迁移到南宁的话,注销掉百色的基本账户还有一般存款账户那些,税务迁移到南宁,可以不管他之前的账不,然后我们重新开户,做账
我们公司从开业开始营业执照注册资本140万(已实缴),2021年6月份已经在工商变更成1000万(认缴)。那么后面2021年6月的实收资本会计分录需不需要做呢?虽然改成了1000万,但是没有公司收到这个钱,但是税务报表的报表又是1000万,我实际的报表,实收资本又是140万,这种我该怎么做分录啊。是修改税务报表吗,还是进行账务处理
老师我们公司之前是一个自然人和企业作为股东,但是现在那个企业已经注销了,然后章程也变成了个人独资企业但是税务那边没有进行处理,在会计报表里面,他的实收资本也还是有的这种要怎么办呢?而且工商年报上我还要写之前那个企业的实交资本吗?
老师,请问下,之前个人给企业代开了居间费发票,后面企业就注销啦,现在税务推出代扣代缴没有交,怎么处理,是要补税吗?那可以让对方作废吗,然后以个体工商户开进来吗,但是企业已经注销还能给企业开具发票抵扣成本吗
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
老师好,请问下,我们给运输公司付7个点税钱,他们给开9个点专票,但是开票金额和实际付款不一致,差额部分怎么做账记到哪里?比如运费是10000只转给对方10000*1.07=10700发票开10000*1.09=10900差额记账怎么记?
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢
老师您好。没抵扣的进项可以先不入账,等抵扣时再入账吗?如果到年底没入账的进项都做进去
1. 公司有几个银行,其中有一个银行为贷方余额,可以直接做个调整分录吗? 2. 还有很多应收为贷方余额的,这个怎么弄个调整呢? 上面2个问题的附件自制一个凭证,调整代账公司科目余额错误问题,这样可以吗
今天新设立公司,认缴日期写什么时候
工程工程每个月计提工资和账上发放的不符 工资表连着12个月要和实际发放的要对上么
1039是年销售额不抄500万 还是连续12个月不超过500万 还有1039什么时候确认收入
是的,但是还有之前一个股东的实缴资本。那我是不是就按现有股东的实缴资本填写就好,另一个股东不管?
是的,另一个没有收到的不用做。