你好,你们发票是怎么开的?
.公司为增值税一般纳税企业,适用的增值税率为13%,销售成本月末一次性结转。2020年3月发生下列业务,根据相关经济业务作出会计处理(除应交税费按规定设置明线科目外,其他不需要设备明细科目)。1)3月2日,向B公司赊销某商品100件,每件不含税售价200元,已开增值税专用发票。商品已交付B公司,为B公司代垫运杂费1000元。现金折扣条件为2/10,1/20,n/30。2)3月4日,销售给C公司商品一批,增值税发票上注明价款为20000元,增值税额2600元,C公司以一张期限为60天,面值为22600元的无息商业承兑汇票支付。3)3月8日,收到B公司3月2日所购商品货款并存入银行。4)3月11日,2月8日质押给银行的应收账款到期,债务人未能按期付款,开户行直接将质押借款20万元和利息0.11万元从存款账户划出。5)3月19日,因急需资金,将收到的C公司的商业承兑汇票到银行办理贴现,年贴现率为10%。6)3月31日,2月29日向银行贴现(1月1日取得票据,期限3个月,贴现时实得贴现额为50.4455万元)的商业承兑汇票到期,承兑人因财务严重困难无法按期支付票据款,贴
某公司为增值税一般纳税人企业,应收账款现金折扣的会计处理采用总价法,月初“坏账准备”账户的贷方余额为48000元。12月份发生有关货币资金及应收项目的经济业务如下:(1)12月1日,公司出纳员交来因上个月工作失误,由本人赔偿的现金200元。(2)12月2日,公司填制“银行本票申请书”,申请不定额本票240000元,银行收取手续费100元。(3)12月3日,公司销售给阳光商店一批商品,价款160000元,增值税税额为20800元,付款条件为“2/10、N/30”。(4)12月4日,公司以不定额本票购进材料180000元,增值税23400元,余款由收款单位退回,公司已将其存入银行。(5)12月5日,公司销售给玉泉商店商品200000元,增值税税额为26000元,玉泉商店当即开出一张无息、期限为1个月的商业汇票。(6)12月6日,一张出票日期为11月6日、月利率为8o、票面价值为150000元、期限为1个月的商业承兑汇票到期,公司收到本金和利息。(7)12月7日,因产品质量问题,阳光商店在未支付货款的情况下退回不合格产品20000元,增值税税额为2600元,已开具红字增值税专
布草押金2400元(支付的时候挂在其他应收款) 5月份产生布草洗涤费424.50元,赔款1051元,需退回我们公司5月布草租赁费176元。 以上费用直接从押金扣除,报销单和账务处理如何处理呢?(刚刚接手的新公司,上个会计将租赁费挂入了“管理费用-其他费用”科目)洗涤公司已将1100.5退回给我们了
非自然人股东转让股权要怎么操作?
请问个体户,报个人所得税生产经营,里面收入总额是开发票不含税的金额,还是主营业务收入(开发票不含税金额)+营业外收入
购买试剂,赠送机子,我们把机子做了销售,可以正常出票么
老师,您好!企业所得税的从业人员,包括不在这里交社保的兼职人员吗
老师,公司才开业,现在到费用都计入开办费吗?
老师,您好,我给供货商付了6000块,供货商目前只给我开了5000块的发票,但是我收到了价值6000的货,这个账怎么做
购买的固定资产借方5500,然后累计折旧贷方是3513。这个累计折旧科目需不需要把他消掉?
老师您好,我公司外购材料赠送给客户,客户用了如果觉得好用就卖我们的东西,那我这样增值税及所得税是不是要视同销售?会计分录怎么做?及申报增值税在哪栏填等
老师,2023年增值税退回来1分钱,怎么入账?分录怎么做?
老师好,小规模纳税人自动申请转为一般纳税人,所以的税和报表都要按月申报了吗?
洗涤费和赔款
你好,赔款你给对方开发票了,还是对方给你开的红字发票?你这是内账还是外账?
然后扣除了租赁费的176,发票金额1299.5
你好,退回的可以记录营业外收入,因为破损的布草,你们应该确认费用了
外账赔款是我们赔给对方公司的,1100.5是对方从我们的押金中扣除了5月布草洗涤费和赔款以后退给我们的
租赁费是我们支付的(因为5月没租满一个月,提前解约了,所以才洗涤公司退给我们176)上个月付的时候借:管理费用200 贷:银行存款。200
这个不能做营业外收入吧
你好,你是洗涤布草的公司还是酒店?
老师,大概是这个意思,
你好!借管理费用 银行存款 贷其他应收款就可以