您好,这剩下的都是负数的吗
老师,去年企业利润都是负数,今年一季度所得税正数了,所得税一季度预缴了,明年汇算清缴会退税的话,是不是很麻烦?那我该怎么做呢?
老师 我在汇算,是这样的 我跟您说下情况 2022年 公司成立的 3季度的时候预缴了1250的企业所得税,前年收入492万,4季度亏损,然后2022年度利润表出来的是去年亏损22万,现在汇算的时候显示退税 退的就是3季度预交的那个税,那现在是这样 我不想退税呢,需要怎么操作 我们是建筑公司 不想办理退税 因为去年年底做的一些成本是人工工资 里面有些水分 当时就是想为了做亏损 才多造假一部分人工工资 那现在出现退税了 这样的话 我们担心会被稽查 所以请教老师 应该怎么做?
老师,公司小规模,去年成立的,利润一直是负数。今年一季度做账利润转正。预缴了2700多的所得税。才知道,如果先做22年的汇算清缴,再报一季度所得税,可以弥补以前年度亏损。到了明年的话可以再弥补吗?
老师,小规模,一季度做账一次,手工账。22年成立的公司,去年一年利润都是负数,22年底,利润是负89000多。23年一季度做账利润是正数5万多,预缴了2700多的所得税。如果说,明年汇算清缴不想退税,因为会查账嘛。那我接下来三个季度的账要怎么做呢?
老师,做一季度账时才发现去年四季度所得税忘记写计提分录,损益结转时也忘记了结账所得税导致未分配利润多了所得税相应的金额 ,所得税一月份是正常交了的 我们是小企业会计准则,不能用以前年度损益调整,那我应该怎么做账?直接借:利润分配~未分配利润 贷:应交税费,应交所得税吗? 去年申报表需要改吗?去年汇算清缴还没有做,如果这个修改了以后23年汇算清缴表需要一并做调整吗?怎么调
老师,我现在要做企业新购买下来的的公司5月到现在的财务账,公司有进销存系统但是因为新买下来的公司的公户还没办呢,所有的进出流水都是和总公司的货款混在一起存入总公司的公户里了,而且我们收款是去客户那里用个人微信或者现金收款。目前的凭证只有收据和进销存系统上的数据,我应该怎么做账呀?
老师能不能发我一份汇算清缴那一套表一般纳税人的。我想学习学习,37张表吧。学堂那里能有呢
老师,请问下,车辆购置税,是由公司帮客户缴纳吗?还是客户自己去税务局缴税呢?
老师好,目前工作好找吗
带料加工金项链,(没有同类金银销售价格价格)。受托加工方只提供辅材,收取加工费,在计算増值税与消费税组成计税价格有什么不同?(消费者提供供的金项链价格1万,加工费500元,辅材300元)
老师如果对方虚开发票了。我们取得了进账。都有什么税务风险麻烦详细给我说下谢谢
老师,我虽然有证,但是从来没有真的开始做过帐,EⅩCe|,不会,这几天我应该先学什么,我要从那里开始,无头无路的?
老师,请问员工一下发3个月工资(5000元/月),如果正常发不用扣个税,这样一次发要扣个税吗?
您好~咨询下【A公司接受B公司(非股东)捐赠的库存商品一批,取得增值税专用发票注明价款10万 元、税额1.3万元,A公司直接将受赠金额全部计入了“资本公积”账户核算】。会计处理错误。想知道,一般什么时候可以计入资本公积这个科目?
老师没有发票,购买一些乱七八糟的生活用品一大推都是小额零星支出,记一笔业务可以吗?
啥意思?老师
就是说。你此安置2022年底是负数8.9,然后现在是整数5万多,如果你不想退税,就接下来三个季度,把利润合计超过8.9就可以了
意思是接下来,三季度的利润要转正数89000多,是这个意思吧?
嗯对是这个意思的
老师,5月初把汇算清缴做了,招待费调增了1000多,那接下来利润如果是正数,自动补亏的话,补亏数字是不是22年利润调增后的金额?
还是按照22年底利润表上的数字为准?
按照200年底这个标准来的,你好的
弥补亏损时,是利润表上的数字?还是汇算清缴时最后的数字?
老师,我现在特别后悔,一季度时应该先做22年汇算清缴,再报一季度所得税,正好可以弥补亏损,应该就不用预缴了。这搞的,后面都有点不知所措,生怕有退税
这个是属于汇算清缴的额数据的
老师,那二季度做账利润得正还是负?
这个是负数也没事的哈
因为我不想明年汇算清缴出现退税,所以,后面三个季度,怎么做账呢?老师,每个季度利润怎么做?
按照平均分就可以了,最后高于昨天说的那个数,就可以啦
老师,后三个季度的账到底是做亏还是做正,才不会出现退税?
肯定做正数啊,亲,这个