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请问业务员招待客户去按摩开回来的发票,可以直接按业务招待费报销吗?这种发票汇总算缴时会不会要调增?

2023-05-26 08:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-26 09:00

按业务接待费的扣除限额调整

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快账用户9390 追问 2023-05-26 09:02

老师,所以在公司制度没规定业务不可以报销情况下,这种的发票也是可以正常报销的是吗?

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齐红老师 解答 2023-05-26 09:06

是的,就是你说的那样子

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按业务接待费的扣除限额调整
2023-05-26
你好,这个要去按照全额去填写账载金额的 ;到时你们超过了标准     去调整处理的   
2022-04-29
同学你好 异地的可以计入差旅费 本地的这个没办法 除非你能开其他发票来代替
2021-10-27
这个是支出,你们买菜没有发票这样支出 这样是可以根据收款凭证税前扣除, 国家税务总局公告2018年第28号 国家税务总局关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告第九条  企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。小额零星经营业务的判断标准是个人从事应税项目经营业务的销售额不超过增值税相关政策规定的起征点。
2021-01-26
同学,你好 送客户,管理费用——业务招待费
2022-02-17
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