你好 ; 怎么不一致的; 描述下具体金额; 好判断怎么写; 你是要写职工薪酬表格和期间费用表格; 对吗

汇算清缴时A105050表的工资薪金支出是按照应付职工薪酬的全年借方金额填写对吗?还是按照管理费用的应付职工薪酬填写。
应付职工薪酬和管理费用下的数据不一致,在填报企业所得税汇算清缴的职工薪酬支出时,是填哪里的数
老师汇算清缴,工资薪金,这个是填应付职工薪酬本期发生额,还是管理费用职工职工薪酬的金额
汇算清缴时,科目:应付职工薪酬 与科目:管理费用-应付职工薪酬 金额不一致,期间费用的职工薪酬按照管理费用填了,那应付职工薪酬支出及纳税调整明细的金额是按照什么填,
应付职工薪酬的贷方金额与管理费用的不一致,汇算清缴怎么填
我们24年7月订购了20万的设备,目前只预付了10万,对方也开具了10万发票,但是余款未付,设备还未到,所以10万发票我计入哪个科目比较合理?
公司做保本理财,账务怎么处理,需要交什么税。
我们和装卸公司签订了一个协议,要求对方使用叉车为什么卸货,按趟结算,这种对方开给我们的发票是经营租赁,叉车租赁费这样对吗?
个体户申报从哪里进入?开票的话
老师,我昨天看我们还是B级,今天纳税信用就是D级了,查了一下原因,显示是“由非正常户直接责任人员在认定为非正常户之后注册登记、负责经营的”,这个是啥意思呀
固定资产一次性进费用怎么做账呢
老师您好,退税单证的发票包含国内段带税点运输发票,带税点的报关费发票,对于港杂费发票,税务局要求严格吗?
老师您好,如果税局拉出期初库存加购进减结转成本不等库存,有没有好的解决方案
餐饮公司购进工服怎么做账
老师,生产企业的总账会计与商贸企业总账会计的账务处理有哪些区别
应付职工薪酬贷方累计50000,但是管理费用-研究费用工资累计80000,税局提示研发费用工资大于人员发放工资,要更正,一般工资都是计入研发费用工资的
那我怎么改
你好; 你们怎么做的分类 ; 正常不会 有这么大差异的; 你们计提工资; 只有这个科目才计提的吗 ?
对的,这是之前财务做的,那我应该怎么调整呢
你好 ; 你这个明显科目不对 ; 你计提了8万 ; 你贷方才5万 ; 你去看看之前计提的时候贷方是不是足了3万到 其他科目去了。 去查账
按照研发费用的金额填列在职工薪酬税收金额吗
你好 ; 你全部都发了8万了。 税收金额才是写8万
那我税收金额怎么看呢
你好 ; 汇算之前发的工资 金额合计 来写税收金额