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汇算清缴时,科目:应付职工薪酬 与科目:管理费用-应付职工薪酬 金额不一致,期间费用的职工薪酬按照管理费用填了,那应付职工薪酬支出及纳税调整明细的金额是按照什么填,

2023-05-22 13:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-22 13:35

你好,按照应付职工薪酬来。

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快账用户2706 追问 2023-05-22 13:36

管理费用-应付职工薪酬比应付职工薪酬-职工工资多12900这部分怎么办

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齐红老师 解答 2023-05-22 13:38

银行什么原因多,你是少做了计提还是怎么了?

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快账用户2706 追问 2023-05-22 13:45

可能是因为员工申诉个人所得税,大厅改了报表但是没有进行账务调增

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快账用户2706 追问 2023-05-22 13:45

费用的调增填那张表

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快账用户2706 追问 2023-05-22 13:47

期间费用的明细表,是需要把利润表体现的费用都填上吗并保持一致

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齐红老师 解答 2023-05-22 13:47

你看一下你的应付职工薪酬有余额吗?

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齐红老师 解答 2023-05-22 13:48

没有余额的,你看一下你是不是有工资没有通过应付职工薪酬。

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快账用户2706 追问 2023-05-22 13:49

应付职工薪酬的余额刚好是12月份的工资数

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齐红老师 解答 2023-05-22 13:51

这里不看余额呀,同学啊,这么说吧,职工薪酬明细表账载金额填写的是你账上做的计提的工资,如果你没有通过应付职工薪酬,只要做了管理费用,也需要填写,这个理解吗?

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齐红老师 解答 2023-05-22 13:52

理解了的话,我就给你讲下一步。

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快账用户2706 追问 2023-05-22 13:54

理解,那期间费用明细表需要调增的填在那张表,期间费用明细表的费用合计需要填写的与利润表的费用金额一致吗

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齐红老师 解答 2023-05-22 13:59

实际金额和税收金额就是支付出去的 汇算清缴之前支付都算 需要调整什么?工资福利费工会经费、职工教育经费、社保公积金,在职工薪酬明细表里面折旧的,在固定资产折旧明细表105080这个表格,其他的带纳税调整明细表。

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你好,按照应付职工薪酬来。
2023-05-22
同学是贷方金额填写哈
2022-05-09
你好 看你 贷方的金额来写的 写账载金额
2021-04-21
应付职工薪酬贷方发生额合计。如果你计提工资全部都是管理费用的话,这两个金额应该是一样的。
2023-04-17
同学你好,管理费用的
2022-04-08
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