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小规模公司产品进来怎么做分录呢?没有发票的

2023-05-26 13:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-26 13:48

同学你好 购进的产品要卖的吗

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快账用户5057 追问 2023-05-26 14:05

要卖的,已经卖出去了,是公司主要产品

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齐红老师 解答 2023-05-26 14:12

同学你好 那就先 借库存商品 贷应付账款暂估

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快账用户5057 追问 2023-05-26 14:20

税费需要录入吗?

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齐红老师 解答 2023-05-26 14:22

同学你好 税费不需要暂估的

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快账用户5057 追问 2023-05-26 14:28

是不是应该借:库存商品 借:应交税费 贷:应付账款?

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齐红老师 解答 2023-05-26 14:31

同学你好 不是的 进项税不暂估的

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快账用户5057 追问 2023-05-26 14:32

收到发票后怎么做账呢?

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齐红老师 解答 2023-05-26 14:42

同学你好 原分录负数红冲 然后发票是什么发票 普票还是专票

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快账用户5057 追问 2023-05-26 14:43

普票和专票都有

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齐红老师 解答 2023-05-26 14:49

同学你好 普票直接开负数发票 专票的话得先申请红字发票信息表

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同学你好 购进的产品要卖的吗
2023-05-26
借:库存商品 贷:应付账款
有票,无票分录一样。
2023-05-26
1.当公司使用对公账户给私人账户转账支付药品费用时,由于没有发票,无法直接确认具体的费用项目和金额,因此可以先将这笔款项记为预付款或者其他应收款。会计分录如下: 借:预付账款(或其他应收款-对方名称) 贷:银行存款 这里,预付账款或其他应收款科目用于暂时记录这笔未明确具体费用项目的款项。 1.一旦公司取得了相关的发票或者能够明确这笔费用的具体项目和金额,就需要进行费用的确认和分录的调整。假设这笔费用最终被确认为职工福利费,会计分录如下: 借:应付职工薪酬--职工福利费 贷:预付账款(或其他应收款-对方名称)
2024-04-07
同学您好,一、采购库存商品时,分录是: 借:库存商品 贷:应付账款(或银行存款) 借:应收账款,贷:主营业务收,应交税金-应交增值税 借:主营业务成本,贷:库存商品
2024-01-05
借库存商品进项9% 贷银行存款 自己计算做进项
2023-06-12
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