是在减免税明细表里填减免20%

老师,我们是小微企业,请问下为什么我们今年利润额只有5W,但是所得税表按照25%来收取所得税呢.去年我记得是有很多减免的
老师,小微企业利润总额7362.56元,税率25%,应纳所得税额1840.64元,减免所得税额1656.58元,这个减免的税额是怎么计算的?
老师,你好,小微企业,企业所税的实际利润总额是395213.99,税率25%,应纳税所得额98803.5元,符合条件的小微企业减免企业所得税是88923.15元,老师我想问一下,这减免88923.15元是怎么算出来的,谢谢老师
老师,我填报企业所得税时候表格提示我们是小微企业,我司利润总额是178918.9元,按照小微企业优惠政策一季度的所得税应该是8945.95元,但是申报企业所得税时候税率直接按利润总额*25%收的,为啥不是利润总额*25%*20%呢?
老师企业所得税汇算我们利润总额有80796.25元但是税率是按照25%来计算的呢?不是有减免吗?应该是5%呀
对方是个人 我公司给个人付款 对方怎么给开发票
老师,我们这个月开了不含税的专票160多万,进账可以自己开具收购发票,应该开多少进账,交多少钱的税合适
全电票据一定要归档吗,怎么归档流程
老师,个人到税务局开安装劳务发票税率多少
应收票据只针对于承兑吗?
老师,我们公司经常会涉及到老板微信经常收款,他个人的微信账户有时候又在付他私人的个人开支,这种情况我怎么来管理资金账户呢?一头雾水,请老师指教,谢谢!
老师,你给我发一个查询税收识别码的链接谢谢
小企业会计准则,利润表只有管理费用下有业务招待费的列支,销售费用的业务招待费支付没有单独列支,汇算清缴的时候要把销售费用下的业务招待费支出加到管理费用业务招待费里吗?
老师您好,保本量和保本额是盈亏平衡点销售额吗?
甲房地产开发企业为增值税一般纳税人,开发位于市区的W商品房,该商品房项目建筑面积100000平方米,其中包括公共配套设施面积20000平方米。 • 2021年1月从二级市场取得国有土地使用权不含税金额20000万元,开具增值税专用发票,注明税额1800万元,缴纳契税600万元。 • 2021年6月,甲企业将该土地的60%用于开发W项目。24年6月份竣工。 • 甲企业将5000平方米用于出租,合同约定从2024年10月起出租,租金每个月不含税收入10万元。一次性收取半年租金,不含税租金收入60万元。 • 2024年12月W项目已售面积80000平方米,取得不含税收入80000万元。将其6000平方米用于投资并办理股权转让等相关手续。 • W项目开发成本为31200万元,其中包含公共配套设施1200万元 老师考土增这个题第一问为什么不是双一原则
是那哪张表呢?是要手动去填还是自动生成的呢?
你看那个所得税减免表,是自己填报的
好的,A105050职工薪酬调整表的工资薪金是填哪个表里面的数据呢?是贷方还是借方呢?
是上年1-12月计提的工资