在建工程处置,不需要通过固定资产清理科目

固定资产清理结转到资产处置损益科目,资产处置损益科目是一级科目吗
下列各项中,在处置固定资产的过程中,应通过“固定资产清理”借方科目核算的有?A.固定资产的账面价值B.固定资产清理费用C.应由保险公司或过失人赔偿的损失D.收回出售固定资产的价款和残料价值和变价收入
老师,固定资产报废账务处理还用通过固定资产清理科目吗?
老师,固定资产盘盈亏,都要先通过固定资产清理科目过渡吗?存货盘盈亏是通过待处理财产过渡的不?
在建工程处置需要通过固定资产清理科目
请问,我公司是物业管理公司,有劳务派遣服务,2025年开具发票时是差额开票。例:派遣员工工资及福利100万,管理服务费10万。开票时用差额开票方式,以110万元(含税)开票,扣除额为100万元,税额4761.90元,不含税金额1095238.1元。现在2026年,每月同样金额,开具发票时,该如何开票,才是正确的?谢谢
25年签订合同确认了部分收入和成本,26年还需要确认剩余的收入成本,1月发生了销售退回,225年直接记入成本收入,无库存,1月该如何分录处理? 2,除了结转损益外,成本借方红字和记入贷方有什么不同。从反映经济业务实质上
老师好,年报利润表上本期数是不是取第四季度的金额?
老师,账销案存去年写了报告,今年这些数还要写账销案存报告吗?什么情况下会写?
员工工伤,2月计提工资889.75(银行存款已发),3月计提工资1438.18,发生工伤医药费559.44,保险公司理赔2666.33,2026年1月重新银行转款(1438.18+559.44),那么我做了一笔借其他应收款2666.33贷银行存款1997.62 管理费用668.71 ,这个分录完整吗 借管理费用-工资889.75 贷银行存款889.75 借管理费用-1438.18 贷现金1438.18 借银行存款2666.33 贷其他应收款2666.33 员工发生工伤医药费559.44 借其他应收款 2666.33 管理费用-6668.71 贷银行存款1997.62(1438.18+559.44) 去年当时付了一笔现金1438.18,今年要调整分录改用银行存款付款,用理赔款2666.33冲分录怎么调账啊,跨年啦。税务报表怎么处理
公司支付给个人运费11000元,怎么不交税,走工资可以吗
2024年一季度个人经营所得税未申报,现在想补报在自然人电子税务局为啥显示已申报,不能下一步
老师,我看到之前会计上个月没有勾选出口退税发票,直接做了免税申报已过申报期,然后我这个月再进行勾选有没有问题
老师,出口退税在电子税务局里有输汇率,这个汇率怎么取数?
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
怎么做分录呢?
借:银行存款 贷:在建工程 贷:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
如果是卖亏了,是借:营业外支出吗?
卖亏了,是借:营业外支出
处置固定资产的分录是这样吗:1)借:固定资产清理 借:固定资产折旧 贷:固定资产 2)借:营业外支出 贷:固定资产清理
若是报废,是这样处理
如果执行的是小企业会计准则,极低价出售和报废处理收点钱的都是通过营业外支出这个科目就可以是吗?
是,小企业会计准则,极低价出售和报废处理收点钱的都是通过营业外支出这个科目就可以