你好,可以的,可以理解。

想问一下,对于没有在境外设立公司,但是有境外项目,境外发生的员工吃住行费用取得的都是境外的发票,如何在境内公司合理列支这些成本费用,避免税务局不认可要补交企业所得税
境外所得的抵扣:甲公司2020年度境内应税所得为300万元;来源于境外分支机构的应税所得为150万元(人民币,下同),该项所得在境外已缴纳企业所得税税额40万元。已知:甲公司适用的企业所得税税率为25%,已预缴企业所得税税款30万元。上一年度还有4万元的境外应纳税额未抵扣。甲公司汇算清缴2020年企业所得税时,应补缴的税款为多少万元。你好,请尽快帮我计算,加急!
境外所得的抵扣:甲公司2020年度境内应税所得为300万元;来源于境外分支机构的应税所得为150万元(人民币,下同),该项所得在境外已缴纳企业所得税税额40万元。已知:甲公司适用的企业所得税税率为25%,已预缴企业所得税税款30万元。上一年度还有4万元的境外应纳税额未抵扣。甲公司汇算清缴2020年企业所得税时,应补缴的税款为多少万元。加急!老师可以直接回答吗?我只能看得到一部分
标题境外所得的抵扣甲公司2020年度境内应税所得为300万元;来源于境外分支机构的应税所得为150万元(人民币,下同),该项所得在境外已缴纳企业所得税税额40万元。已知:甲公司适用的企业所得税税率为25%,已预缴企业所得税税款30万元。上一年度还有4万元的境外应纳税额未抵扣。甲公司汇算清缴2020年企业所得税时,应补缴的税款为多少万元。老师,看不到全部过程,可以拉我进群吗?
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财务经理日常工作内容,麻烦说详细一点,谢谢