学员您好,是的,对的
老师,您好。 一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,适用一般计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照2%的预征率计算应预缴税款。我想问一下具体的支付的分包款有时间限制的吗?如果收到的分包发票不是当月的是上一年的可以扣除吗?
老师,我们分公司收到税务局的信息,麻烦您帮我看下这个要怎么去处理呢? XXX咨询分公司: 属于没有按照一般规定进行汇总纳税企业的分支机构,按照下列不同情况进行处理: 一、属于挂靠而无法提供《汇总纳税企业分支机构所得税分配表》进行独立申报的分支机构,需要提供总机构出具的挂靠并独立申报情况说明,盖公章报送给我; 二、属于不就地分摊缴纳企业所得税的二级分支机构的(包括:1.属于不具有主体生产经营职能,且在当地不缴纳增值税、营业税的产品售后服务、内部研发、仓储等汇总纳税企业内部辅助性的二级分支机构;2.上年度总机构认定为小型微利企业的二级分支机构;3.当年新设立的二级分支机构; 4.市内跨区的二级分支机构),告知我属于哪种情形; 三、属于三级及以下分支机构的,告知我; 四、除以上情况之外,属于按规定需汇总申报并就地分摊缴纳企业所得税的二级分支机构的,汇总到总机构统一计算并从2021年第1季度开始提供《汇总纳税企业分支机构所得税分配表》及时就地缴纳企业所得税。
老师,关于异地涉税事项我有几个问题想咨询一下:1、我们公司在同省不同市有建筑服务项目,如果不去办理异地涉税,就在本地缴纳税款,会有什么后果;2、如果我们的上家A公司有办理异地涉税预缴税款,我们公司和我们下家C公司是不是都得办理异地涉税预缴税款,如果不办理会有什么后果(针对同一项目);3、如果上家公司A公司没办异地涉税预缴,我们是不是也可以不办;4、如果办理预缴了税款,等工程完工以后,怎么办理异地结算呢?是不是必须得有针对同一项目的进项发票才能抵扣,如果没有就不能抵扣,不跟本地纳税抵扣一样,只要有进项发票就可以抵扣?
老师您好,想请问一下,做建筑服务的,到别的城市开了外经证,整个项目已经是完工的了,现在就是开了合同总价90%金额的发票给客户,款也收到了90%的款,剩下10%要等三年后才能开票收款,像这种情况,我可以做跨区域涉税事项信息反馈表吗?做了之后对后期是有什么影响的?因为开始做外经证的时候,是按合同总价申报了预缴增值税的,现在做信息反馈表填的开票金额没有之前申报金额的多。
老师您好,1.我单位跨区预缴增值税,在办理外管证时跨区域经营的地址具体到门牌号时号码填错了,目前外经证已审核通过,请问这个还需要更改重新提交吗?还是说报验时主管税务机关没错就可以2.我单位本月只有建筑服务费销项可以用13%的进项专票进行抵扣吗?
老师甲购买房子59.5万,首付已8.5万,定金已付1万,分15年还清,利率3.0,每个月利息是多少?总利息是多少?等额本息计算方式算下,等额本金计算方式算下。如果5年之利还清是还多少利息
支付分包款,产生手续费,怎么做账
老师请问一下,建筑企业发放农民工工资需要什么资料支撑
老师,我们是钢结构加工企业,给对方开发票的时候加工工费按照13个点开出去,但是加工费包含工人工资,工人工资没法开发票,这样我们就缺进项发票,这个问题该怎么解决?
不买社保很严重吗,员工不想买,公司强制要求买
老师你好,我刚接手一个个体工商户会计,需要报个人经营所得税,平时不用做账,在哪里找数据来申报,6月30日年报也同样的问题,。不懂在哪里找数据。
老师好,咨询下:企业所得税预缴、汇算清缴年报中,从业人数,一般是与社保端保持一致,还是和自然人税务局上个税申报人数一致?
把劳务费(管理费 劳务派遣人员工资)支付给劳务公司,那么取得发票劳务费我们可以所得税税前扣除吗
老师,居间费按5%,是按营业收入的5%扣除还是按,开进来的发票的5%扣除呢
这个30万内免征增值税是比如我一月份开票12万,2月份开7万,3月份开10要,这个季度要不要交增值税
学员您好是预收货款时,次月需要预缴税款
收到第一笔进度款的时候交可以吗?增值税是按合同金额交2%吗
同学您好,你好,可以的, 没问题
按收款额的2%交就行的