员工的住宿费专票可以抵扣进项税
个人住宿的增值税专票这个进项税额可以抵扣吗
住宿费增值税专用发票的进项可以抵扣吗
老师,请问住宿费开专票,增值税进项可抵扣吗
一般纳税人开进来的住宿费专票可以抵扣增值税销项税额吗?开的车险费专票可以抵扣增值税吗?还有通行费普票可以抵扣增值税的吧
老师您好酒店住宿专用发票,增值税进项税可以抵扣吗?
老师,公司预存款充值电信公司费用拿来了收款收据是可以直接做管理费用-通讯费吗
请问 我们是旅游公司,帮客人购买机票,机场开具电子行程单,购买方填机场还是我们旅游公司啊
老师好,公司是一般纳税人,有时候计提增值税,有时候不计提增值税,我现在直接做一笔分录补计提可以不
老师好,申报增值税报表,收入是填含税的还是不含税的?
之前付给供应商的货款是 3万 ,后面销售不好退了7千的货给供应商 ,供应商后面只转了6千块钱过来剩下的一千说是退货运费 和产品破损的费用 这笔账怎么做呢 做内账的
老师,请问我现在更正7月和8月的个税申报,是先更正8月还是先更正7月,谢谢!
老师你好:请问实际支付给职工的应付职工薪酬中的金额是填会计账上的借方余额,还是填代扣代微正常工资薪金所得的金额,
公司购买电脑,不作为固定资产需要销售,有进项,怎么写会计分录?
你好老师,公司在2023年做了未开票收入申报增值税,现在来开票,会计分录如何做
老师,我9月开办的新公司,但是我顺序当时有出入。因为实际情况,9月无实缴资本,但是先签订了采购固定资产的合同,对方先把5万元设备发票开进来了。10月才有实缴资本和付款动作。那么10月初这个报税里面,账,好像就有点乱。我交了印花税,但是资本是按0填写但是税务系统里面提示不对。这个按5万元填写吗?
有员工出差的,还有招待的住宿费专票
接待费的做出专票是不能抵扣的
上月做到待认证了,这月怎么做?
不认证就做,做不抵扣勾选
账上上月已经待认证了,这月怎么做?
借:管理费用 贷:应交税费-待认证
汽油柴油的专票可以抵扣吗
用于生产经营的专票可以抵扣,