5月6号银行汇出190000的款给供应商,5月27号收到对方的增值税发票,要分开做账吗?发票的做发票,汇款的做汇款的? 你好!是的。是要分开2步做
老师,6月25号采购原材料付款,收到货了,但是发票是7月5号到的。发票做账能做到6月份吗
比如5号收到一笔美元,应收账款以月初第一个工作日汇率做账,15号收到一笔美元,银行直接以当天汇率结算,做账是汇率有15的,月底收到15号的这笔外汇还要根据月底的汇率进行汇率调整吗
老师,请问小规模公司,比如当月5号开的发票,当月18号收到货款,可以不挂应收账款吗?我收到货款那天做账分录做借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 这样可以吗
6月5日,公司赊销商品一批,售价为100,000元,增值税13,000元,用银行存款为对方代垫运费1,000元。采用托收承付结算方式,已办妥托收手续。6月20日,上述应收账款改用商业汇票结算,公司已收到对方开具的为期三个月的汇票。9月20日,汇票到期,收到票款。要求:写出办妥托收手续、收到汇票及收到票款时的会计分录。
6月5日,公司赊销商品一批,售价为100,000元,增值税13,000元,用银行存款为对方代垫运费1,000元。采用托收承付结算方式,已办妥托收手续。6月20日,上述应收账款改用商业汇票结算,公司已收到对方开具的为期三个月的汇票。9月20日,汇票到期,收到票款。要求:写出办妥托收手续、收到汇票及收到票款时的会计分录。
一个项目,合同约定分阶段付款,收了前两个阶段的款并且开票了,为什么只确认税额呢
问个问题 就是我之前别人开的展位费 开的另外个公司 然后之前对我一直把这个对账冲到应收货款里面 现在对方另外个公司还挂着 那就想相当于对方还欠我展位费的货款 我还欠对方另外个公司展位费 那我是不是把展位费 调到展位费公司 然后付到展位费公司是不是就可以 这个这个展位费涉及跨年的管理费用怎么调10几年了
老师,个体户申报经营所得第一季度盈利了24,000多块钱,第2季度亏损4000多,第1季度交个税交了624.45,第2季度应补退税额这块是退回来的税费是402.52,这个数是怎么来的,而且下个季度还是没有活动,还是不盈利,那这个钱就给这挂着不往回领行不行?有什么风险没
老师我们缴纳的公司的车的保险费,没有开发票,我们付了5499怎么做账?
男性职工生育险吗?享受什么待遇
老师 赊销收入确认时间是什么时候
打算三季度买车然后一次性税前扣除填201020,但是填完可能3季度亏损20万,1季度已经交了所得税,1万,四季度可能是亏损交不到税,为了汇算清缴不退税,因为听说会查账,所以不想产生退税,2季度暂估点费用是不是最好了,该怎么写分录呢,暂估什么合适
老师,请问我们是新办企业,6月16号成立的,目前银行账户还没开好,那我报表申报都是零申报没问题吧,谢谢!
老师,白色是我银行实际付款金额,实际材料入库是粉色单子,这点差异怎么入账?
上任会计1月申报表增值税申报表做了一笔进项税额转出,经过核实,这笔不应该做进项税额转出,我可以本月增值税申报表直接进项税额转出负数更正吗