同学你好 这个可以的哦
您好,老师。我是上个月开具发票并做账。借:应交税费-增值税 贷:银行存款 这个月我才收到对方部分货款并做账。借:银行存款 应收账款 贷:主营业务收入 应交税费。 请问这样做账正确吗?
如当月5号销售一批货价税合计11300元,收了10000元银行转账,1300当月20号付清银行转账,因为分录不是每天填写,是下月月初才一起填写,可不可以直接写一次分录就得了,借银行存款11300 贷主营业务收入10000 应交税费-应交增值税-销账税1300还是要分两次写,借银行存款10000 应收账款1300 贷主营业务收入10000 应交税费-应交增值税-销账税1300 等收到1300在写银行存款1300,应收账款1300
老师好,收入当月同时收到了货款时,可以合并做一笔分录吗?借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费,还是要应收账款过度一下呢?借:应收账款,贷:主营业务收入 应交税费。借:银行存款,贷:应收账款
老师,请问小规模公司,比如当月5号开的发票,当月18号收到货款,可以不挂应收账款吗?我收到货款那天做账分录做借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 这样可以吗
前两月收到货款分录做成 借银行存款 贷主营业务收入 本月开了发票 做贷主营业务收入负数 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)可以吗
老师你好,公司有实缴100万的情况下,原股东A退出新股东B接手,做账上由实收资本-A变为实收资本-B吗?
之前已经发票用票需求申请已经通过了,为什么还是显示未核定数电发票票种
你好老师,现在公司注册资金是实缴制的,一个公司注册资金是200万,一个股东实缴了10万元,就开始营业了,做账是按照实缴的做分录,还是按照注册资金做分录?
计提所得税费用的分录和缴纳的时候的分录分别怎么写
个体户可以以自己银行卡进行收款吗
老师好,请问银行承兑汇票,贴现会产生什么费用 ?
老师,什么情况下提取盈余公积呀?
老师,我们和公司A签订合同总价25000元,客户要求发票开给两家公司,分别开12500,这个需要重新签订合同?还是可以出具情况说明直接开给两家公司,怎么来操作比较合理
应交税费-未交增值税和应交税费-所得税费用,是写在哪个账薄
今年收到的今年开具的费用发票,业务属于以前年度的,以前年度没有暂估,这个要计入以前年度损益调整科目可以吗
那我们是传媒公司,收入一般有广告制作,活动策划。我的主营业务收入要分开吗
同学你好 这个要的哦 因为广告要交文化事业建设费
税局说专门做的才要,我们那些不属于 如果这样,我们还需要分开做收入吗
同学你好 对的 需要分开做的
主营业务收入—广告制作 主营业务收入—活动策划 ?这样做
同学你好 对的 你可以摘要注明 收入科目不用设置明细科目