您好 收到的进项税额就是发票上的税额

一般纳税人企业是加工鸡肉串的,取得的免税竹签普票能够计算进项税额吗?谢谢老师指点
郭老师打扰您一下,我现在正在看以前店的一些会计凭证,是要看什么单子吗?还是利润表啥的?不知道这个数字是怎么来的,就想问一下这个,我有点搞不懂,初期余额以及本年发生额和期末余额,这个是怎么依据怎么算的呀
玲竹老师,票据背书和被背书问题,收款方(收票方)开增值税专用发票开给背书人还是给被背书人的呀?例:出票人小花→出票给甲→甲背书给乙→乙把票据给收款人,然后收款人开专票给甲,是吗? 其他老师请不要接手,谢谢
@玲竹老师 @玲竹老师 @玲竹老师 其他老师不要接 谢谢老师们 请问收到的进项税 是不是就等于进项税额
@玲竹老师回答,其他老师勿接,谢谢合作,风险一般纳税人注销,7月成立的,8月开了30几万票,注销要怎么处理,要交什么税
资产负债表期末余额减去年初余额等于利润表里的什么?
本月只有进项税额没有销项税额,月末还用结转增值税吗
你好老师 印花税计提需要付清单吗
老师,我A公司的研发设备卖给了B公司,但是还是会借用这几台设备研发使用一下,那折旧的话A公司不用提了吧
张三是甲公司派乙公司人员,张三工资社保公积金由甲公司申报交纳,但资金由乙公司承担,每月中末乙公司把工资及1社保公积金款付给甲公司。分录如下,1、收到乙汇款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三 2、交纳社保:先正常计提公司员工社保计入费用,张三代收代付不计提,借:管理费用/社保费,贷:应付职工薪酬/社保费, 3、交社保费:借:应付职工薪酬/社保费,代扣代交张三社保单位及个人部分,借其他应付款/张三,其他员工个人部分,借:其他应付款/社保费,然后贷:银行存款 老师你研究下对吗?
小规模公司车子固定资产原价559649元累计折旧456571.44元 卖出180000元,该怎么写分录
在实际工作中,什么都没有的情况下可以暂估成本吗
老师,去年12月忘记计提所得税了,怎么办呢?
老师香学校配送食材,成本应该占收入的多少合理
老师,收到工会转入的钱,是不是可以直接冲之前付出去时做的管理费用,工会经费。
好的老师 老师无票收入怎么做账
老师老师老师
跟开具发票一样的写分录 只是凭证附件少一张发票 借:应收账款等 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
什么情况会有无票收入 我拿着回单我怎么判断这是无票收入
收到销售商品 提供服务等款项后 一直不需要开具发票的
我是销售方 这和收到销售产品什么关系
销售商品你们不会收到款项么? 跟后面提供服务一起理解啊