第1笔业务就是收据就可以了,第2笔业务的附件就是发票
老师您好,咨询一个事情。A,B,C三家企业投资成立D公司。因某种原因,股东A在两个月内禁止D支付任何款。D为了公司的正常经营,从个人处借了一笔款,并开具了收据,款以现金形式放在出纳处。工资,个人报销等一般经费从借款中支付。因借款没法存到公司账户里,所以这段时间的支出都用现金形式支付。这种情况下,D公司在财务单据收集方面都注意些什么?谢谢
老师,关于预付账款摊销的。就是支付了一年期的费用(比如,一年期的车险,一年期的咨询服务费,等)就要计入预付账款,然后在支付的当月开始摊销吗?那我有两个疑问,有2种情况,1,支付的时候就已经收到发票了,2,发票是在后面一两个月才给过来。针对我刚刚说的这种支付一年期的费用这种,分这两种情况,该怎么做账务处理呢?需要做预付账款和预付账款的摊销吗?
老师好!咨询一下汽车4S店铺的账务处理,顾客订车付订金,开具了收据,等车到了以后收到全款冲预收账款并开具发票,那这两笔业务后面附的原始单据是哪些?
老师,请问一下,我公司是汽车贸易公司,是一般纳税人,但是公司不销售汽车,客户买车由我公司与客户签订代购协议,客户的首付款跟汽车按揭款直接打到我公司账户上由我公司代付车款(不是全部款,是一部份)到4S店,4S店直接开机动车发票给客户,那我公司收到按揭款后,会计分录记:借:银行存款 贷:其他应付款-XX车款。支付车款时,记:其他应付款-XX车款 贷:银行存款。余下部分作为我公司收取的服务费,借:其他应付款-XX车款 贷:主营业收入 应交增值税 然后,我公司只需要交收取服务费的税就可以了,对吗?
你好老师,我们公司是汽车4S店,汽车经销企业,厂家平时给我们的各种返利,是直接返厂家系统的一个虚拟账户,我们购进车子时车价的30%可以用这部分返利金额,然后厂家给我们开的购车发票是红蓝通票,红色部分就是使用返利的部分,这种情况,我向厂家进车的账务,分别怎么处理呢?以下是目前我们对返利部分的处理: 计提返利:借:主营业务成本 负数 借:应收账款—厂家返利 收到返利时:借:预付账款—厂家返利 贷:应收账款—厂家返利
老师,现金流量表在季度报上填不上数据怎么办?
老师,公司招我来核算成本,假如我核算出料工费,会产生哪些表格数据给到管理层做决策 除此之外,新来的领导叫我提供以下4项 1、需提供当周工时总数,加班,正班分开,当周生产量,交货量,单位人均产能,人均产值 2、辅料平均消耗金额/台机 3、当周损耗率(与生产量,交付量之比) 4、各单位小时人工费用 这4项内容在一般公司是不是很常见的吗而且要求必做的吗?
老师,成立公司,注册资金用都打到公户里吗
您好请问公司工资多扣员工个人社保部分应该怎么做账?每个月都是多扣个人部分的。正常做的分录: 借:管理费用~社保 1000 其他应收款~个人社保 400 贷:银行存款1400 现在是个人社保扣500,请问分录应该怎么做呀?
老师,请问一下小规模,没有开出去票就收到款了,怎么做账呢?
小规模纳税人公司在申报第二季度的增值税时,不含税收入297.03填在了货物及劳务销售额,实际没有开发票,增值税免税额合计这一栏自动是8.91这样填有问题吗?是哪里出了问题?
请问口碑班今年有10天10夜押题密训和押题卷吗
资产负债表与利润表的勾稽关系:未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润。 请问老师,未分配利润期末数,是资产负债表里的。期初数和净利润本年累计是利润表里的,这样理解对吗?然后那个分配的利润会在利润表体现吗?
老板有一个食品加工厂和3个门店,生产的食品放到门店零售,也对外批发,我应该怎么做账
你填写的申报数据中存在以下风险疑点,请您自查核实。风险疑点详情如下: 风险等级 风险指标 风险扫描提示 填写信息 低 常 营业成本环比变动异 是否准确填写。 “营业成本”较上期变动超过500%,变动幅度大,遇到提交企业所得税季度这个问题怎么操作,企业实际情况
那订金的银行回单呢?放在第几笔业务最合适?
那订金的银行回单呢,放在第1笔业务最合适
第二笔就附余款的银行回单就可以了吧?不需要再把订金回单放进去?
是的,就是那样处理