您好, 是的,只有出售固资产才有固定资产清理

但是就这个分录而言,就只是我的固定资产报废了,然后我把固定资产的账面价值转到固定资产清理了,其他什么也没干,对吧? 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产
但是就这个分录而言,就只是我的固定资产报废了,然后我把固定资产的账面价值转到固定资产清理了,其他什么也没干,对吧? 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产
账面只有累计折旧,和固定资产原价,没有残值,折旧完了,做固定资产清理,直接做,借,累计折旧,贷固定资产??如果做了残值,就是借,固定资产清理,累计折旧,贷,固定资产?
固定资产折旧是按照分录做了固定资产的才提折旧吧,没发票就没有做固定资产的,不提折旧,对吗
请问处置固定资产,没有发生清理费用,就不用借 固定资产清理 贷 银行存款,这一步了嘛
请问单位缴纳社保,如何做分录
老师你好!明天是最后一天申报吗?问一下老师
老师,请问25年补缴了23 24年的税金,把23.24年的报表进行了更正,所得税补缴了税金,我财报上的所得税和更正后的所得税不一致,这个正常吗?
请问公司法人要把股份全部转给别人,可是账上面应收账款预收账款,应付账款和预付账款有金额,这样有没有问题,要不要交税
老师,我是造价咨询服务小规模公司,成本就是人工费,有笔三万服务费去年到账做的预收账款然后按工资进行了发放导致这部分收入变成了去年净利润年终余额亏损金额,今年9月份开的发票要冲掉预收变成三季度收入对吧
去年一个银行账户的结息没有做账,现在分录怎么做?借银行存款,贷财费用还是以前年度损益调整?
电子普票当月是不是不可以作废
@刘艳红老师,刚刚的问题,咨询您。 【现在是出现负数,是这个其他应付款冲多了。】问题是当时的入资款,已经使用了,这种情况还有什么办法吗?
老师,我们有一个工程需要用自动履带式钻机,然后结算单的时候是按照一米多少钱给他结算的,对方要是给我们开发票的话要怎么开?是开机械租赁还是开什么项目?
申报的个税系统和企业所得税报表的应付职工薪酬实发对不上怎么办
固定资产计提完了,账面是一直都有的
是的,这个是有的,累计折旧到费用抵扣企业所得税了