收到对方的材料登记备查账本增加, 然后你单位加工产生的费用,借生产成本、 贷制造费用、应付职工薪酬等 确认收入,借银行存款, 贷主营业务收入, 应交税费 借主营业务成本贷生产成本 然后登记被查账本减少

请问老师,我们是印染加工厂,客户拿白胚布来我厂染色加工,我们收取加工费的,请问整套做账是什么流程呢?新手小白刚接触这个行业,希望得到您的指点
请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?
20:29<问答详情请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?娜娜呢5这是全部资料,请老师赐教?
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20:29<问答详情请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?娜娜呢5这是全部资料,请老师赐教?
老板给了十几万的餐费 酒 旅游发票,已经超过收入千分之五,所得税已经无法税前扣除,如何解决这发票,给老板年底一次性发放奖金可以吗?发票不入账
公司为煤炭贸易公司,假设采购煤炭10吨,价格50万,发票开具的数量就是10吨50万,但合理损耗0.5吨,公司入库9.5吨,那财务入账的时候数量金额式就是根据发票10吨50万,9.5吨是仓库入账的,那这个对账的时候就有差异了,怎么调?保持一致?
老师,个体户,拼多多电商,年销售额不能超过多少,取不到成本票怎么办
请问老师,现在建筑工程里面的劳务费要怎么开票了,现在要选哪个项目开,是只有现代服务和生活服务改为生产生活服务吗
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各位老师大家好,现在的工资薪金扣除税前是以个税系统里面的那个为准吗,我记得以前不是这个样子的算法,是给了比例的,对吗老师
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进项税全勾选认证,然后不抵那么多。有风险么。我刚看申报表了,他可以手填当期可抵扣金额。比如勾选了1万元,申报的时候手动修改抵扣了2000元。请问8000元会过度到主表期末留底金额8000元么?实践过程中可以这样操作么
老师 这个城镇土地使用税是怎么算的啊
请问一下社保有没有说明比如说申报社保工资基数多少,对应交多少社保
收到对方白胚布,我们有ERP出入库,这个可以理解为备查账簿么?
你好,不是的,不需要入系统。
生产成本包含料工费是么?
不包含材料 人工费和费
料工费要怎么分配呢?按米数要怎么算呢?
料不需要你单位不是吗?
人工,你这个需要几批人,知道他们的工资吧?这个应直接人工。
车间的水电蒸汽导热油那些是记入制造费用是不?
分摊的制造费用,你根据什么来分摊? 机器工时 人工工时或者是领用的原材料
有染料助剂那些的,不是我们的原材料么
车间的水电蒸汽导热油那些是记入制造费用是不? 是
有染料助剂那些的,不是我们的原材料么 是 单独核算 这个单独使用多少算不出来吗?算不出来你就分摊一批产品,用多少分摊出来的。
分不出来的话就做指导费用。
制造费用的分摊我还不知道要按什么分摊,是新厂
上面给你写了, 机器工时 人工工时或者是领用的原材料 自己选择 知道那个按那个
可以按米数分么?
具体怎么分?老师能给举个例么
可以啊 收到对方的材料登记备查账本增加, 然后你单位加工产生的费用,借生产成本、 贷制造费用、应付职工薪酬等 确认收入,借银行存款, 贷主营业务收入, 应交税费 借主营业务成本贷生产成本 然后登记被查账本减少 米*单价不就可以了
是用总费用/总米数得到一米用的费用,再*各个车间生产的米数,是不是就得到了各个车间应该分配费用?
可以的,可以这么做的。
料工费是不是都可以这么进行分配?
直接材料,直接人工不需要分摊, 制造费用才需要分摊。
为什么叫它直接材料,直接人工,因为他能分出一个产品,他用多少料,多少工。