您好,借 营业外收入,,贷 管理费用

21年做错一笔分录,分录是借:库存现金,贷:银行存款,正确的分录是借:其他应收款贷:银行存款,请问如何调整啊,老师
老师你好,之前9月份做账 借:管理费用5787 贷:银行贷款5787 但是正确的是借管理费用:5678.45 借:应交税费-应交增值税-进项税额168.55 贷:银行存款5787 该如何调整呢?
请问老师,收到租金退款,本来应该是借银行存款,贷管理费用借方负数,我做成了借银行存款,管理费用贷方,现在要怎么调
去年有一笔正确的分录是借:管理费用其他应收款贷:银行存款,当时错录成了借:管理费用贷:银行存款,应该怎么调账,企业是亏损状态
你好 老师 就是山个月收到货款 正确的分录应该是 借银行存款 贷 应收账款 结果被我填错成 借银行存款 贷 主营业务收入了 这个要整么调整
个人独资企业可以变更经营者吗
老师。初级实务判断题答错了还扣分吗?
老师,研发材料费个人垫付应该怎么做分录,所需附件单据有哪些
老师,我们一般纳税人异地项目,开的是9个点专票,外地预交2个点,申报增值的时候,预交的费用在表四可以看到金额,这个月销项大于进项,这个之前预交有3万左右,可以填在主表28栏可以抵减吧。
老师,工业企业,购电焊面罩分录怎么做?
老师,您好,居间费是按什么税率代扣个税呀?
老师,您好,超过30人的残保金按什么交的?12个月工资加起来除以12吗
老师,老板让我用网银往外转钱,我是不是要填付款审批单,让他在上面签字?
老师,公司替员工代缴的社保,不是有三个步骤吗?计提,发放,缴纳,相关的分录能给我讲解一下吗
商贸公司,收到去年的发票,没有确认收入,是今年确认收入,还是汇算清缴确认收入呢?
营业外收入借方要用负数还是正数,我现在营业外收入财产中和营业外收入科目余额表的数对不上,营业外收入我用的是正数,管理费用用的是负数
不可能吧,你不一个方向怎么平呢
那正确的分录是什么?数字应该是正数还是负数,能写一遍吗?
是写正数的,按照我给你第一次写的那个,因为之前就是嗲放
借:营业外收入用正数?管理费放贷方也用正数?管理费用放借方用红字表示不就好了,我目前就是借营业外收入正数,借管理费用红字,不是跟你的说的分录一样吗?为什么我的会不平?能帮我解释一下吗?
可以啊,你的也是平的,管理费用贷方和借方红字是一样的
但是为什么利润表中的营业外收入和科目余额表中的营业外收入累计数不一样,且差额数就是这笔账务
调整完还不一样吗
嗯嗯,这是怎么回事
你截个图我看一下你有没有结转