你好 这个不需要的,因此你用正数在贷方使用了,相当于是借方的负数的

收到工会经费退回是不是 借 银行存款 贷 管理费用 借方负数金额
借管理费30000贷银行存款30000,借管理费用30000,借银行存款30000,借银行存款30000贷管理费用30000(最后一笔是退款),本期发生额在贷方显示,应该怎么做
借管理费用贷银行存款,借管理费用贷银行存款,借银行存款贷管理费用,不是一借一贷抵消了,怎么还在贷方体现呢
请问老师,收到租金退款,本来应该是借银行存款,贷管理费用借方负数,我做成了借银行存款,管理费用贷方,现在要怎么调
老师,正确账务处理应该是借:银行存款,贷:管理费用。我做成了借:银行存款,贷:营业外收入。请问用一笔账如何进行调整
你好我们3月份4月份工资没开,5月份开,工资表怎么做?
一般纳税人企业收到税控盘的专票要怎么入账?后续需要全额抵扣的那种
老师请问,公司注册资本要在5年之内实缴,超过5年会罚款吗?
老师,公积金申报8300元,公司和个人的缴存比例各是5%,申报工资的金额是多少
#提问#请问老师洗浴中心客户把钱多刷支付宝20,拿现金退的,现在是银行存款多20,现金少20,如何做分录调,谢谢
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师我们有个公司一直0申报有风险吗?
老师 请教一下 比如当月销项是100,进项我在电子税务局上看到的是90,我都抵完这90,可是实际拿到手上的进项才80,剩下的10是别人还没拿来的 像这个情况我要把这个10先入账吗 不然未抵扣余额不就和电子税务局上对不了吗 还是拿到手上的进项我才能抵扣呢?
老师,请问税务让我们自查25年增值税,小规模纳税人,未开票收入要申报增值税,我必需要按照实际收款月份申报纳税吗?可以把未开票金额都只在四季度申报吗?
老师,您好,这个月的征期是到22号吗
老师好 送货的货车 通行费 计入哪个科目
但是为什么管理费用科目余额表拉出来,这个科目费用并没有减,但是利润表是对的
这个是系统原因,因为贷方是不能为正数的
那这个不用调么,不影响其他吧,科目余额表只能倒出来手动改,是这意思吧
这个不用调整的,你报表是正确的啊
好的,谢谢老师
不客气 亲,满意请给五星好评哦 b( ̄▽ ̄)d