你好 这个不需要的,因此你用正数在贷方使用了,相当于是借方的负数的

19年管理费用做账,正确应该是做成: 借:应付账款-XXX 贷:银行存款 但是错误的做成了: 借:管理费用-差旅费 贷:银行存款 在今年该怎么调整
收到工会经费退回是不是 借 银行存款 贷 管理费用 借方负数金额
借管理费30000贷银行存款30000,借管理费用30000,借银行存款30000,借银行存款30000贷管理费用30000(最后一笔是退款),本期发生额在贷方显示,应该怎么做
借管理费用贷银行存款,借管理费用贷银行存款,借银行存款贷管理费用,不是一借一贷抵消了,怎么还在贷方体现呢
请问老师,收到租金退款,本来应该是借银行存款,贷管理费用借方负数,我做成了借银行存款,管理费用贷方,现在要怎么调
老师,电商erp旺店通的打单、审单、退换货这些都不是电商会计要做的事吧?
你好老师,生产企业,用的金蝶云星辰软件,企业刚生产三个月左右,前期入库不准,我现在到了,将前期原材料全部组装单一个成品里面。然后库存这原材料为0 已盘点出现在的库存,我想把现在盘点的原材料、库存商品从其他入库入进去数量和大概成本单价。然后从明天开始,启用库存软件,然后原材料入库的话就是采购入库入进去。明天下班前用组装单将白天领料加工成的半成品入进去〔子件是原材料 组件是半成品〕。对吗老师, 然后半成品领用变成商品也用组装单。每天这样做,可以吗老师。 然后卖货那边销售出去。做销售出库单。就是这个这个月成本核算都能查出来吗? 头疼的我想撤摊子。
@董老师,在线吗?有问题想咨询您~
哪里领餐饮酒店的帐
如果上完了直播课可以一直看回放吗。有没有时间限制
公司其他应收款挂着员工的账100万,这钱用于公司运行的,一直挂着,对员工有什么影响
老师,普票销售方银行信息系统里怎么添加
业务员拿报销单来,入库单数量金额会计可需要与送货单发票核对了?
业务员拿报销单来,入库单数量金额可需要与送货单发票核对了?
老师,我们支付了一年的房租,还没取得发票,付钱时候怎么入账,后续怎么入账
但是为什么管理费用科目余额表拉出来,这个科目费用并没有减,但是利润表是对的
这个是系统原因,因为贷方是不能为正数的
那这个不用调么,不影响其他吧,科目余额表只能倒出来手动改,是这意思吧
这个不用调整的,你报表是正确的啊
好的,谢谢老师
不客气 亲,满意请给五星好评哦 b( ̄▽ ̄)d